×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Сисадмин Всея Руси Аватар для Hank
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    32

    Сформировал выписку, в итоге в книге расходов минус

    Сейчас сформировал книгу доходов и расходов по УСН в 1С 8.2.14.540 С базой 2.0.33.7 Бухучёта.

    В итоге по выпискам, что я вносил - минусы напротив платежей. И в итоге за год один сплошной минус.
    Помогите решить задачу.
    Добавлю:
    В счёте учета, счёт доходов стоит 90.01.2
    В счете расходов 90.02.2
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Hank; 15.03.2012 в 14:24.

  2. Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    231
    Здравствуйте. Оплаты в выписке какие? Счета учета Вы написали для ЕНВД, у Вас совмещение режимов НО?

  3. Сисадмин Всея Руси Аватар для Hank
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от balabina Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Оплаты в выписке какие? Счета учета Вы написали для ЕНВД, у Вас совмещение режимов НО?
    Никак не совмещение. Только Упрощёнка доходы 6%.
    Выписки из банка за оказанные Нами услуги.

  4. Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    231
    Посмотрите план счетов в закладке Операции. А зачем вы формируете КУДиР с расходами? Если у Вас НО доходы? Другое дело, что для бухучета- опять таки проверьте счета, используемые для учета выручки и себестоимости

  5. Сисадмин Всея Руси Аватар для Hank
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    32
    КУДиР в поле расходов столбец пустой. А какой указать счет по выручке. У меня все бухгалтера друзья, но никто из них не был на упрощёнке, и заставить их помочь очень проблематично.

  6. Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    231
    В программе: Операции-План счетов-посмотрите,90 счет- там должно быть обозначение счетов 90.01 и 90.02 для УСН и для ЕНВД. Выберите для УСН.

  7. Сисадмин Всея Руси Аватар для Hank
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от balabina Посмотреть сообщение
    В программе: Операции-План счетов-посмотрите,90 счет- там должно быть обозначение счетов 90.01 и 90.02 для УСН и для ЕНВД. Выберите для УСН.
    Спасибо!) Вырисовывается уже более правильная картина!

    Теперь же сформировалась дебиторская задолженность за покупателями.
    Последний раз редактировалось Hank; 15.03.2012 в 16:04.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)