В течение года начислял УК путем перечисления с 50 и 51 счета на 75. Теперь когда УК начислен в размере 100% нужно ли как-то отразить это в бухгалтерии, т.е. факт полного начисления средств в УК, и перенести с 75 на 80 счет?
В течение года начислял УК путем перечисления с 50 и 51 счета на 75. Теперь когда УК начислен в размере 100% нужно ли как-то отразить это в бухгалтерии, т.е. факт полного начисления средств в УК, и перенести с 75 на 80 счет?
artellab,
1.на дату регистрации компании
ДТ- 75, КТ- 80
2. по дате взносов
ДТ 50 (51) , КТ -75
На этом всё , ни каких переносов не надо
лето - это маленькая жизнь
Вы почему-то все наоборот делали.В течение года начислял УК путем перечисления с 50 и 51 счета на 75. Теперь когда УК начислен в размере 100% нужно ли как-то отразить это в бухгалтерии, т.е. факт полного начисления средств в УК, и перенести с 75 на 80 счет?![]()
не, моя первая проводка какраз и была регистрация УК.
Только вот что меня смущает:
75 счет
С кредита счета 80 | Оборот по дебету | Оборот по кредиту
10*000,00 | 10*000,00 | 10*000,00
80 счет
Оборот по кредиту | Конечное сальдо дебет | Конечное сальдо кредит
10*000,00 | 0 | 10*000,00
так и должно быть???
Последний раз редактировалось artellab; 15.03.2012 в 22:26.
artellab,
Остаток по КТ 80- это навсегда ))
лето - это маленькая жизнь
1. регистрация:
дт75 кт80 10000
2. внесли двумя платежами:
дт50 кт75 3000
дт51 кт75 7000
3. итог по счетам:
50: 3000 (дт)
51: 7000 (дт)
75: 0
80: 10000 (кт)
4. баланс:
актив: 3000 + 7000 = 10000
пассив: 10000
сошелся =)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)