×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507

    Декларация по НДС

    Добрый день, клерки. Наша организация перешла на учетную политику "по оплате", раньше при "по отрузке" я ставила в строку 020 Раздела 2.1 декларации по НДС сумму из кредита 68 в корреспонденции с дебетом 90/НДС. Сейчас у меня появилась корреспондениция кредита 68 с дебетом 76/НДС по НДСу по товарам, которые оплачены позже чем отгружены, а суммы по 90/НДС не все корреспондируют с 68 счетом (только реализация с авансом). Подскажите пожалуйста, суммы с дебета 76/НДС также как и суммы с 90/НДС ставятся в декларацию в строку 020 Раздела 2.1 или еще куда-то?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    TanyaTamb, даже если у вас был аванс... все равно надо было ИМХО через 76 проводить...
    Подскажите пожалуйста, суммы с дебета 76/НДС также как и суммы с 90/НДС ставятся в декларацию в строку 020 Раздела 2.1
    да.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    вообще я ставля в строку 020 сумму Д 76 К 68, это сумма начисленного НДС. Но у вас нет единого подхода к отражению ндс к уплате, еслия правильно поняла ваше сообщение, т. к идут проводки Д 90 К 68. Поэтому в вашем случае еще надо прибавить сумму Д 90 К 68
    все будет хорошо

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Единый подход есть - если есть аванс, а потом реализация, то НДС начисляется сначала с аванса, а потом при реализации он сторнируется и начисляется НДС с реализации, собственно как и при учетной политике "по отгрузке". Различие только в том случае, если постоплата, тогда задействуется счет 76/НДС, т. к.авасовый НДС я учитываю на сч. 62. Мож я не правильно понимаю саму методологию?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    мне проще все проводить через 76. ну да ладно, кому как удобно
    все будет хорошо

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    НДС начисляется сначала с аванса, а потом при реализации он сторнируется и начисляется НДС с реализации, собственно как и при учетной политике "по отгрузке".
    То есть это правильно?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    да правильно. Мы делаем одинаковые пров Д 62 К 68.2 начислен ндс с аванса
    Д 62 К 68.2 сторно ндс с аванса в момент реализацииодки
    Д 62 К 90.3 начислен ндс с реализации
    дальше вы делаете Д 90.3 К 68.2
    А я прогоняю все это через счет 76, то есть получается
    Д 90.3 К 76
    Д 76 К 68.2
    все будет хорошо

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    net Все ясно, спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)