У меня есть акт в долларах от 31 декабря 2004 г.
Оплата была в другом налоговом периоде (т.е. в январе).
Соответственно, сумма в рублях отличается .
Акт я должна оприходовать в декабре (правильно?).
А на какую сумму? На декабрьскую?
И ещё вопрос: суммовые разницы возникают на основании сумм актов или счетов-фактур?


