Помогите разобраться в ситуации. Прошу строго не судить, тк я новичек в этом вопросе.
Наша компания выступает Агентом. Заключили договор в евро. Принципал перечислил деньги по курсу ЦБ. Нам необходимо выполнить работы (разместить баннеры). По окончании периода (месяц) мы выставляем Принципалу акт и с/ф на наше вознаграждение (по курсу в день подписания акта)??? (я так понимю в рублях с/ф).
Суммовую разницу списываю на 90 счет(+ или -).??? С суммы вознаграждения начисляем НДС? И с положительной суммовой разницы тоже?
Отчитываемся перед Принципалом отчетом агентским и прикладываем накладные, акты и с/ф?
Если мы еще выполняем допустим дизайн, те выступаем поставщиком, мы тоже выписываем отгрузочные доки на нашу компанию????
Еще раз прошу не судите строго, просто помогите разобраться!!!![]()


Ответить с цитированием
