Что-то у меня не так...Экспорт с Беларусью. Заполняю документ "Подтверждение нулевой ставки". В графе "Событие" указываю "Не подтверждена ставка 0%". В графе "Дополнительно" ставлю статью "Прочие косвенные расходы" Формируется проводка Д 68.22 К 68.02 и Д 91.02 К 68.22. Просматриваю "Анализ состояния налогового учета по прибыли и вижу, что программа ставит этот НДС в расходы, соответственно и заполняется декларация.Но НДС, уплаченная по неподтвержденному экспорту, не может быть включена в состав расходов организации при исчислении налога на прибыль. Что я делаю не так? Или еще нужна какая-то операция?![]()


