×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 42
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2004
    Сообщений
    41

    Счет-фактура на доли в УК

    При продаже доли в УК другой организации вы выписываете счет-фактуру? На каком счете лучше отразить задолженность по оплате 76 или 62 ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Я бы на 76 отражал. А зачем СЧФ ?

  3. #3
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    СФ не выписывается.
    Счет - какой Вам удобен. ИМХО, лучше 76 (если это не основной вид деятельности Вашего предприятия).

  4. #4
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    При продаже доли в УК другой организации вы выписываете счет-фактуру?
    Нет
    На каком счете лучше отразить задолженность по оплате 76 или 62 ?
    76
    А кому сейчас легко?!

  5. #5
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Практически, синхрон

  6. #6
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    3 за минуту - такого не припоминаю
    А кому сейчас легко?!

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    В книгу рекордов клерка,ру

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2004
    Сообщений
    41
    А мне выставили за покупку, поэтому и спрашиваю....

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    И скока там налога на добавленную стоимость уставного капитала ?

  10. #10
    Itasika
    Гость
    При продаже доли в УК другой организации вы выписываете счет-фактуру?
    Олена, если Вы у организации А купили долю в уставном капитале организации В - то всё правильно, Вам должны были выставить с/ф. Без НДС.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2004
    Сообщений
    41
    У нас есть и покупка доли - счет-фактуру мы получили. А теперь оформили продажу, получается, что и я должна выписать счет-фактуру на эту продажу.

  12. #12
    Itasika
    Гость
    да, и учтите особенности по учету входного НДС при реализации как облагаемой, так и необлагаемой.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2004
    Сообщений
    41
    Так выписывать мне эту злосчастную счет-фактуру или не выписывать?

  14. #14
    Itasika
    Гость
    Олена, выписывать.

  15. #15
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А что будет если не выписывать ?
    Что то у меня сегодня вопросов больше чем ответов

  16. #16
    Itasika
    Гость
    А что будет если не выписывать ?
    ну что там у нас в НК за "отсутствие первичных документов, счетов-фактур..." положено - то и будет

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    139
    да, и учтите особенности по учету входного НДС при реализации как облагаемой, так и необлагаемой.
    __________________
    А какой входной-выходной НДС? Операции купли-продажи долей НДС не облагаются.....

  18. #18
    Itasika
    Гость
    А какой входной-выходной НДС? Операции купли-продажи долей НДС не облагаются.....
    Не облагаются.
    А что там положено делать с НДС, предъявленным поставщиками, если есть реализация как облагаемая НДС, так и необлагаемая?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    139
    это Вы про раздельный учет?

  20. #20
    Itasika
    Гость
    это Вы про раздельный учет?
    я же сказала:
    особенности по учету входного НДС при реализации как облагаемой, так и необлагаемой
    Прим. разговорный термин "входной НДС" или "входящий НДС" довольно прочно укоренился...
    Речь не только о раздельном учете, но также и о том, что не весь НДС можно будет поставить к вычету. Если только.... и т.д. и т.п.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Itasika
    Не облагаются.
    А что там положено делать с НДС, предъявленным поставщиками, если есть реализация как облагаемая НДС, так и необлагаемая?
    а эта операция на основании п.3 (подпункт 4) ст. 39 НК реализацией не признается... так что ничего не положено делать....

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    139
    и счета-фактуры незачем выписывать.....

  23. #23
    Itasika
    Гость
    а эта операция на основании п.3 (подпункт 4) ст. 39 НК реализацией не признается... так что ничего не положено делать....
    а на основании п.12 ст.149 НК?

    39 НК - это про реализацию доли в собственном УК.
    Речь же идет о перепродаже доли в чужом УК.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    139
    4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые фонды кооперативов);

    наверное тут не совсем собственный...да и в любом случае, почему не весь зачетный НДС к вычету? Не понимаю...

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2005
    Сообщений
    139
    и потом доля в собственном УК редко принадлежит самому обществу (хотя и может принадлежать), а обычно - учредителям.

  26. #26
    Itasika
    Гость
    наверное тут не совсем собственный...
    Да, я пожалуй немного не так сказала.... Вообще - если общество само продаёт долю в собственном УК - то еще вопрос, нужно ли выписывать с/ф и будет ли это реализацией...

    Уверенность, ст.39 к рассматриваемой ситуации отношения не имеет.
    Есть фирмы А,В,С. Фирма А продаёт фирме С долю в уставном капитале фирмы В.
    п. 12 ст.149 в чистом виде.

    4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ,
    Всё верно. Внесли вклад в УК. Переход права собственности есть, а реализации - нет. А вот если продали этот вклад ... Реализация.
    да и в любом случае, почему не весь зачетный НДС к вычету?
    Я наивно полагаю, что если есть реализация облагаемая и необлагаемая - то нужно вести раздельный учет и есть вероятность, что не весь зачетный (входной ) НДС удастся поставить к вычету...

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Я наивно полагаю, что если есть реализация облагаемая и необлагаемая
    Если Вы не против, я присоединюсь?

    Itasika, на самом деле вопрос сложный. Высокие материи - является ли доля в ООО имуществом.... Или имущественным правом. Отсюда, можно ли ее отнести к товарам, не облагаемым НДС.... и следовательно, участвует ли она в пропорции распределения... Прочти еще раз, из чего складывается пропорция.... И что в 1 части НК имущ. право отделено от имущества....

  28. #28
    Itasika
    Гость
    Денис В., ну хорошо, про пропорции и зачёт - оставим. Там действительно только ТРУ.

    Но с/ф оформляется и раздельный учёт необходим, так?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    С/ф нужна, раздельный учет нужен!
    Я не спорю в этом

    А включать или не включать в пропорцию, вопрос.... есть мнение что по ГК имущественное право входит в понятие "имущество".

  30. #30
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Зачем счет-фактура, если НДСом не облагается?
    А кому сейчас легко?!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)