Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: у нас была отгрузка в Казахстан 1 марта. До конца 1-го квартала документы на подтверждение 0-й ставки не успеваем собрать. Я правильно понимаю: в декларации по НДС я заполняю раздел 3, пункт 6.1 (востановление)? В книге продаж будет восстановленный НДС? А потом, когда соберем документы на подтверждение и на право на вычет, тогда раздел 4 заполнять или 5? Спасибо заранее! Не оставьте без ответа!

Ответить с цитированием