ДОброе утро !
Помогите новичку !
1)В декларацию по НДС вносятся данные из Книги покупок и Книги продаж ?
то есть, налоговая база в Декларации по НДС должны быть с учетом полученных авансов в Книге продаж, а при отгрузке - с внесением счет-фактуры на отгруку в Книгу продаж, и в Книгу покупок ?
2) Если за прошлый период был занижен НДС к вычету и произошла переплата НДС на 500 руб.
Чтобы убрать переплату в следующем периоде обязательно подавать уточненную декларацию за прошлый период или можно в настоящем периоде увеличить НДС к вычету ?
Спасибо за помощь !



