×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Декларация по НДС

    ДОброе утро !

    Помогите новичку !

    1)В декларацию по НДС вносятся данные из Книги покупок и Книги продаж ?
    то есть, налоговая база в Декларации по НДС должны быть с учетом полученных авансов в Книге продаж, а при отгрузке - с внесением счет-фактуры на отгруку в Книгу продаж, и в Книгу покупок ?

    2) Если за прошлый период был занижен НДС к вычету и произошла переплата НДС на 500 руб.
    Чтобы убрать переплату в следующем периоде обязательно подавать уточненную декларацию за прошлый период или можно в настоящем периоде увеличить НДС к вычету ?

    Спасибо за помощь !
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    1, счет фактуру на отгрузку в книгу покупок заносить не надо, аванс прошлого месяца, реализованный в этом заносите
    2. уточненную

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    2. Не надо (переплата). Отрегулируйте текущим периодом.
    Best regards, Михаил

  4. Itasika
    Гость
    В декларацию по НДС вносятся данные из Книги покупок и Книги продаж ?
    В декларацию по НДС вносятся данные, соотв. полученным и оплаченным с/ф ( эт если по-простому)
    2) Если за прошлый период был занижен НДС к вычету и произошла переплата НДС на 500 руб.
    Чтобы убрать переплату в следующем периоде обязательно подавать уточненную декларацию за прошлый период или можно в настоящем периоде увеличить НДС к вычету ?
    Не обязательно подавать уточнёнку, если в Вашем учёте будет отражено, что с/ф вы ПОЛУЧИЛИ в следующем периоде.
    Неть (пока ещё) с/ф- нет вычета.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не обязательно подавать уточнёнку, если в Вашем учёте будет отражено, что с/ф вы ПОЛУЧИЛИ в следующем периоде.
    ..., если нет занижения суммы налога.
    НК-81-1
    1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декларации неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декларацию.

    => нет занижения - нет уточненной декларации.
    Best regards, Михаил

  6. Itasika
    Гость
    mvf, уточнение своевременное и актуальное
    Спору нет.

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413

    В декларацию по НДС вносятся данные, соотв. полученным и оплаченным с/ф ( эт если по-простому)
    А соотв. выставленным и оплаченным (в зависимости от УП)?
    Best regards, Михаил

  8. Itasika
    Гость
    А соотв. выставленным и оплаченным (в зависимости от УП)?
    Зачёт НДС не зависист от УП.(раздельный учёт не учитываю по поводу не владения вопросом )

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)