×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Лёлик1
    Гость

    Резервы в б/у создаются только на дебиторскую задолженность по счету 62?

    по счету 60,76 не создаем? подскажите пожалуйста!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    по счету 60,76 не создаем? подскажите пожалуйста!!!
    В бухучете резервы можно (нужно?) создавать под любую дебиторку.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Лёлик1
    Гость
    даже если суммы меньше тысячи? их же много очень((

  4. #4
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    даже если суммы меньше тысячи? их же много очень((
    И все сомнительные?
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Лёлик1
    Гость
    ну есть по которым давно висят долги и они точно не погасятся

  6. #6
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    ну есть по которым давно висят долги и они точно не погасятся
    Тогда по таким задолженностям создавайте резервы. Или спишите их, не уменьшая базу по прибыли (если, конечно, срок исковой давности не истек).
    С уважением, Ярослав

  7. #7
    Лёлик1
    Гость
    есть такая задолженность- по суду установили заказчику половину госпошлины заплатить а он не платит. Это тоже резерв?

  8. #8
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    есть такая задолженность- по суду установили заказчику половину госпошлины заплатить а он не платит. Это тоже резерв?
    Ну а почему бы не сформировать резерв по этой задолженности?
    Или лучше отразить фиктивный актив в отчетности?
    С уважением, Ярослав

  9. #9
    Лёлик1
    Гость
    нашла такое ..."в качестве сомнительной задолженности не рассматриваются обязательства поставщика, связанные с отгрузкой за перечисленную ему предоплату. А значит, резерв по такой задолженности не создают. Данное мнение высказал Минфин России (письмо Минфина России от 15 октября 2003 г.№ 16-00-14-316) еще в 2003 году. Кстати сказать, на суммы претензий к контрагентам также не формируют резерв по сомнительным долгам. "

  10. #10
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    нашла такое ..."в качестве сомнительной задолженности не рассматриваются обязательства поставщика, связанные с отгрузкой за перечисленную ему предоплату. А значит, резерв по такой задолженности не создают. Данное мнение высказал Минфин России (письмо Минфина России от 15 октября 2003 г.№ 16-00-14-316) еще в 2003 году. Кстати сказать, на суммы претензий к контрагентам также не формируют резерв по сомнительным долгам. "
    Это все в прошлом
    Сейчас резерв можно формировать по любой дебиторке. А раньше - только по задолженности покупателей.
    С уважением, Ярослав

  11. #11
    Лёлик1
    Гость
    Понятно теперь. спасибо!!!

  12. #12
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    Понятно теперь. спасибо!!!
    Добавлю, что в НУ шел обратный процесс. Сначала резерв можно было создавать по любой задолженности. Потом посмотрели на бухучет и ограничили создание резерва задолженностью покупателей.

    Но тут методологи бухучета проснулись, внесли изменения в приказ 34н и решили, что резерв можно создавать по любой задолженности.
    С уважением, Ярослав

  13. #13
    Лёлик!
    Гость
    а подскажите по проводочкам!!

    есть созданные резервы 91.2-63


    Подскажите пожалуйста вот такую проводку 63-91 когда делают?

  14. #14
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик! Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста вот такую проводку 63-91 когда делают?
    Когда должник погасил задолженность или вы уменьшаете сумму резерва.
    С уважением, Ярослав

  15. #15
    Лёлик1
    Гость
    а если я в конце года хочу увеличить резерв?

    вот например был создан резерв 50%...а я пересмотрела и решила увеличить до 70%

  16. #16
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Лёлик1 Посмотреть сообщение
    а если я в конце года хочу увеличить резерв?

    вот например был создан резерв 50%...а я пересмотрела и решила увеличить до 70%
    Д 91.2 - К 63 - на сумму увеличения
    С уважением, Ярослав

  17. #17
    Лёлик1
    Гость
    Огромное спасибо за помощь!!!

  18. #18
    Лёлик1
    Гость
    а подскажите пожалуйста по другой теме! какой проводкой исправить остаток на счете 68.. по данным ИФНС переплата 20 тысяч, а по нашим данным 25.

    Так?
    91.2 (непринимаемые) - 68 на сумму разницы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)