1С 8.2 базовая. к нам поступил ошибочный платеж(Д-т 51 К-т 62.2)
Мы произвели возврат платежа. как это правильно провести в 1С? Может вручную исправить что-то? Сумма аванса поступает в КДИР в доход. Как сделать чтобы туда эта же сумма еще и с минусом попала?



Ответить с цитированием
