Здравствуйте!!!!!
Подскажите пожалуйста, могу ли я относить НДС по авансам и предоплатам не в 1250 стору, а в 1230 (если, например прописать это в учётной политике?) и тоже самое касается НДС по авансам и предоплатам выданным, могу ли я относить их не на 1550, а на 1520?

Ответить с цитированием