Господа! Спасите! Отгружаем на экспорт в Беларусь.
Отгружаем частями. Покупатель платит частями.
НДС – по оплате.

В феврале:
Расчеты с поставщиками по экспорту:

Товар получено от поставщика всего: 1,770,842.00
Из них оплачено поставщику: 1,169,000.00

НДС по товару, приобретенному для перепродажи на экспорт:

НДС по полученным экспортным МПЗ всего: 270,128.44
НДС уплаченный по экспортным МПЗ 178,322.03

Расчеты с покупателями по экспорту:

Отгружено товара покупателю: 1,632,401.70

Оплачено покупателем за экспортный товар: 0.00 НДС по экспортной отгрузке – 0%.

Как заполнить декларацию по НДС 0%, и какие суммы переносятся в декларацию общую и в какие строки?

Когда я должна предоставить декларацию НДС 0%?

Пакет подтверждающих документов будем собирать в марте, часть отгруженного товара оплачена покупателем в марте (где в декларации отразится эта информация?)

Заранее благодарна, если кто-то поможет!!!