Господа! Спасите! Отгружаем на экспорт в Беларусь.
Отгружаем частями. Покупатель платит частями.
НДС – по оплате.
В феврале:
Расчеты с поставщиками по экспорту:
Товар получено от поставщика всего: 1,770,842.00
Из них оплачено поставщику: 1,169,000.00
НДС по товару, приобретенному для перепродажи на экспорт:
НДС по полученным экспортным МПЗ всего: 270,128.44
НДС уплаченный по экспортным МПЗ 178,322.03
Расчеты с покупателями по экспорту:
Отгружено товара покупателю: 1,632,401.70
Оплачено покупателем за экспортный товар: 0.00 НДС по экспортной отгрузке – 0%.
Как заполнить декларацию по НДС 0%, и какие суммы переносятся в декларацию общую и в какие строки?
Когда я должна предоставить декларацию НДС 0%?
Пакет подтверждающих документов будем собирать в марте, часть отгруженного товара оплачена покупателем в марте (где в декларации отразится эта информация?)
Заранее благодарна, если кто-то поможет!!!

