×
Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 482
  1. #361
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В обе. Только в 141-ой Вы показываете все суммы, уплаченные в январе, а в 145-ой только ту часть, что была в погашение задолженности на 01.01.2012

  2. #362
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним333 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Аноним
    подскажите, если в январе платили взносы за декабрь 2011г - эти суммы ставить в строку 145 или все-таки в 141 ?
    большое спасибо
    я понимаю, что вопрос тупой, но ответьте, плиз
    В обе. Строка 145 - СПРАВОЧНАЯ.

  3. #363
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    145 - справочная строка

  4. #364
    Аноним333
    Гость
    echinaceabel, Генук,

    спасибо, уже дошло

    а справочная - это какие данные туда ставить? если что-то за 2009 и ранее года платим в этом году что ли?

  5. #365
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет... это если платите за 2011 год... чаще всего - это за декабрь...

  6. #366
    Аноним333
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет... это если платите за 2011 год... чаще всего - это за декабрь...
    я вас тогда не понимаю...( вы что-то не то говорите

    Если в январе 2012 мы платили взносы за декабрь 2011, то ставим их в эту справочную строку?
    но тогда не проходит проверку уплата взносов в СВЗ и РСВ-1
    или я не должна включать оплату за декабрь в январе в СЗВ-6? но так она не попадет на лицевые счета вообще

  7. #367
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним333 Посмотреть сообщение
    2009 и ранее
    В Задолженности на начало года нет, соответственно их нет в строках 141-145. Взносы до 01.01.2010г. имели несколько иную природу.

  8. #368
    Аноним333
    Гость
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    В Задолженности на начало года нет, соответственно их нет в строках 141-145. Взносы до 01.01.2010г. имели несколько иную природу.
    да это все в курсе, что иную природу))
    вы бы лучше сказали, что указывается в этой "справочной строке"

  9. #369
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    В обе. Только в 141-ой Вы показываете все суммы, уплаченные в январе, а в 145-ой только ту часть, что была в погашение задолженности на 01.01.2012
    задолженность, естественно, только по страховым взносам с 01.01.2010

  10. #370
    Аноним333
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    задолженность, естественно, только по страховым взносам с 01.01.2010
    Просто Таша,

    подскажите тогда - если в строке 145 показать уплату задолженности на 01.01.2012 (строка 100) - то пакет документов по перс.учету не проходит проверку по оплате -не сходится с РСВ со строкой 144
    как быть, в индивидуальные сведения за 1 кв. тоже не включать оплату за декабрь?

  11. #371
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Почему не сходится-то? В персучет уплата за декабрь включается обязательно.

    если в январе Вы заплатили ровно ту сумму, что показываете в строке 100, то у Вас должно быть 100=141=145
    если в январе Вы заплатили меньше, чем показываете в строке 100, то у Вас должно быть 141=145 (это если в феврале-марте не платили, например)
    если в январе Вы заплатили больше, чем показываете в строке 100, то в 141 фактическое перечисление, а 145=100

    145-ая строка ни в каких расчетах не участвует вообще

    Вы приведите свои цифры: сальдо на начало года и уплата помесячно
    Последний раз редактировалось Просто Таша; 20.04.2012 в 12:39.

  12. #372
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    93
    В программе ПУ5 нужно внести АДМИНИСТРАТОР Пароль: 111. это есть в инструкции

  13. #373
    Аноним333
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Почему не сходится-то? В персучет уплата за декабрь включается обязательно.

    если в январе Вы заплатили ровно ту сумму, что показываете в строке 100, то у Вас должно быть 100=141=145
    если в январе Вы заплатили меньше, чем показываете в строке 100, то у Вас должно быть 141=145
    если в январе Вы заплатили больше, чем показываете в строке 100, то в 141 фактическое перечисление, а 145=100

    145-ая строка ни в каких расчетах не участвует вообще
    а, то есть мы дублируем эти суммы и в строке 141 и в строке 145 "справочно"
    вы прирожденный консультант, спасибо!

  14. #374
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2012
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    257
    В ПФ про строку 145 ответили "Как хотите, можете ничего не писать". Но у меня только за декабрь.
    А входящие остатки принимают с копеками, если эти копейки копейки округляются до тех рублей, кот. указаны в годовом отчете.
    В Екатеринбурге.

  15. #375
    Аноним333
    Гость
    Цитата Сообщение от Мордашка Посмотреть сообщение
    А входящие остатки принимают с копеками
    еще и эти копейки, блин..

    а можно строку 100 в рублях?

  16. #376
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от Аноним333 Посмотреть сообщение
    подскажите, если в январе платили взносы за декабрь 2011г - эти суммы ставить в строку 145 или все-таки в 141 ?
    большое спасибо
    Естественно в 141, а 145 справочно.

  17. #377
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2011
    Сообщений
    178
    Не могу понять... У меня ПФР в Химках, отчетность за 4 квартал 2011 г. сдавала в контуре. До сих пор "Отчетность получена УПФР. Ожидайте ответ из УПФР.". Послала отчетность вчера за 1 квартал 2012 г. "Отчетность проверена УПФР: получен протокол контроля отчетности. Отчетность не принята. Подпишите протокол контроля и приложения." В приложении я не нашла ничего из ошибок. Только опись сведений с 2010 по сей день на начислениям и уплате РСВ и АДВ. Я правильно думаю, что без 4 квартала 2011 г. пока они ее в базу не введут и не проверят, у меня отчетность за 1 кв 2012 г. не примут?

  18. #378
    Другая
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, в чем дело, что-то я не могу разобраться.
    Заполняю РСВ-1 в 1С БП 8.2.
    В разделе 2 вижу только страницу по коду тарифа 03 (у меня 1 инвалид).
    По основному коду расчета базы нет!
    Что это такое и как с этим бороться!?

  19. #379
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, в чем дело, что-то я не могу разобраться.
    Заполняю РСВ-1 в 1С БП 8.2.
    В разделе 2 вижу только страницу по коду тарифа 03 (у меня 1 инвалид).
    По основному коду расчета базы нет!
    Что это такое и как с этим бороться!?
    прошу прощения за вопрос, при вызове на печать страница с начислениями по основному коду просматривается.
    В самом отчете ее не видно. Ну, да ладно, бог с ней.
    Неужели, только у меня такой "косяк"?

  20. #380
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте все!
    Делала РСВ-1 за 1 квартал 2012. Программа выдает отчет (РСВ-1) с копейками, а по Такскому пришло письмо из нашего ПФ (Управление №7 ГУ по Москве), в письме присутствует строка: "При заполнении Расчета показатели округляются: менее 50 копеек отбрасывается, 50 копеек и более округляется до полного рубля".
    Кто нибудь сталкивался с подобным "произволом" ПФ?
    Так как надо?

  21. #381
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    147
    Подскажите , пожалуйста.
    В РСВ1 за прошлые периоды был раздел 5 - Сведения о состоянии задолженности(переплаты) по состоянию на 31 декабря 2009 года.
    У нас тянется небольшая переплата по накопительной части (нет сейчас за кого заплатить... постарели...), она в этом разделе и отражалась.
    А сейчас я что-то не нашла где это отражать. Не нужно?

  22. #382
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    TALA04, не нужно.

  23. #383
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    TALA04, не нужно.
    Спасибо.

  24. #384
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2010
    Сообщений
    256
    Уууураааа! Я сдала!!!

  25. #385
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2012
    Сообщений
    228
    nash975, рада за вас )) Сегодня тоже пришёл, наконец-то, положительный протокол. До этого были проблемы с расхождением в копейках. Программа ведь начисляет налог исходя из налоговой базы каждого отдельного сотрудника, и суммирует потом, а ПФР просто берёт налоговую базу за месяц и за период. В результате возникло расхождение в 1-2 копейки. Инспектор сказала править всё по их схеме. В итоге у меня возникла разница в 1 копейку между общим начислением за квартал и суммой строк (например строка 251 графа 3 больше суммы граф 4+5+6 на 1 коп.). Инспектор сказала, что это допустимо. В остальном всё в порядке - Тфомс и фомс я суммировала, в строку 100 внесла данные строки 150 из годового. Отчёт отправила ещё 5-го числа, но до 9-го у них не было инструкций как проверять.

  26. #386
    Аноним333
    Гость
    echinaceabel, Генук, Просто Таша


    пробежала свои пятничные сообщения - очень извиняюсь, что невнимательно читала ответы и невыносимо тупила - пятница))

    спасибо за терпение!

  27. #387
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2008
    Адрес
    Ростов на Дону
    Сообщений
    203
    Добрый день, подскажите пожалуйста ИП на УСНО:
    1. льгота ПНЭД код тарифа 07 был в прошлом году, а в этом какой код тарифа такой же?
    2. какие отчисления ПФР (страх. часть и накоп. часть) и ОМС (где то прочитала что нет отчислений)?
    помогите пожалуйста..............

  28. #388
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2010
    Сообщений
    256
    Цитата Сообщение от Rint Посмотреть сообщение
    nash975, рада за вас )) Сегодня тоже пришёл, наконец-то, положительный протокол. До этого были проблемы с расхождением в копейках. Программа ведь начисляет налог исходя из налоговой базы каждого отдельного сотрудника, и суммирует потом, а ПФР просто берёт налоговую базу за месяц и за период. В результате возникло расхождение в 1-2 копейки. Инспектор сказала править всё по их схеме. В итоге у меня возникла разница в 1 копейку между общим начислением за квартал и суммой строк (например строка 251 графа 3 больше суммы граф 4+5+6 на 1 коп.). Инспектор сказала, что это допустимо. В остальном всё в порядке - Тфомс и фомс я суммировала, в строку 100 внесла данные строки 150 из годового. Отчёт отправила ещё 5-го числа, но до 9-го у них не было инструкций как проверять.
    У меня то же самое с копейками. Инспектор решила поправить все сама, но почему-то не смогла (программа все равно давала ошибку). Поэтому оставили расхождение в 1 копейку между ИСами и РСВ. Пришел положительный протокол.

  29. #389
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    49
    Коллеги, подскажите, как отразить пени. Ввела их в 120 строку РСВ - при проверке выдает ошибку "Период, за который выявлены и доначислены страховые взносы (3 месяц 2012 года), должен быть раньше первого месяца расчетного периода, указанного в РСВ". Это пени начислены и уплачены самостоятельно. Провела их через 143 строку - проверка не ругается. Также их надо будет учесть в АДВ-6-2 в графах "уплачено"? А, то что пени начислены, где-нибудь отражается, в АДВ и РСВ? Можно ли пени приплюсовать к взносам?

  30. #390
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    пени и штрафы нигде не проходят...

Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)