Мы работаем на общей системе НО
В марте были приняты на работу два иностранных гражданина. По договору подряда, они сразу стали выполнять работы для другой фирмы. Та фирма нам на р/с перечислила их заработную плату за март. Никаких взносов и налогов они не перечисляли (по договору между нашими организациями они просто переводят зарплату для этих сотрудников на наш р/с)
Вопросы такие:
1. Кроме 30% НДФЛ, удержанной с заработной платы, мы никакие взносы в ФСС, ПФР, и налоги в ИФНС не должны уплачивать? В трудовых договорах с иностранными работниками не указаны больничные
2. Как отразить в балансе этот факт?
Д 51 К 76 (перечислена з/п от другой фирмы)
Д 76 К 70 (начислена з/п иностранным работникам)
Д 70 К 68 (удержан НДФЛ 30%)
Д 70 К 50 (выплачена з/п)
Д 68 К 51 (Перечислен НДФЛ)
я правильно понимаю?


Ответить с цитированием



