Здравствуйте, оформляю возврат НДФЛ по дорогостоящему лечению, кто-то тут наверняка занимался подобным вопросом, подскажите пожалуйста, нужна ли копия лицензии Департамента здравоохранения или достаточно того, что есть ссылка на нее в договоре на предоставление платных услуг и на сайте клиники?
Добрый день, прошу подсказать где указывать стандартный вычет 400 р по коду 103 в программе Налогоплательщик ЮЛ - заполняю декларацию за 2011 - не могу найти...?
Лист Ж1 заполнила, но он не вычитает 400 руб с раздела 1,1 - программа ссылается на пп 1,9 листа Г1 - не пойму где на данном листе указать эти 400р...



да строка 170 заполнилась - 400 руб., но данные 400 руб. не показывает в Разделе 1,1 - в сумме доходов не подлежащих налогообложению - там идет ссылка на лист Г
[26] В разд.1 стр.020 не равна п.1.9 листа Г1 по ставке 13%.
pp020_3=SUML('pa160_3')
400=0
а дальше идет ошибка [28] В разд.1 стр.040 не равна сумме с листов В,Д,Е,Ж1,Ж2,Ж3,З,И.
pp040_3=SUML('pr120_3')+SUML('hu110_3')+SUML('pf190_3')+SUML('ps220_3')+SUML('hh120_3')+SUML('hj210_3')+SUML('hs430_3')+SUML('pi210_3')+SUML('pi220_3')+SUML('pi240_3')+SUML('pi250_3')
455211.42=455611.42
то есть как раз на эти 400 руб..
спасибо, я разобралась... в листе 1,1 стр 040 идет вместе с налоговым вычетом...
вопрос ещё один - код по ОКАТО на титульном листе заполнять из справки 2ндфл - или искать код по месту жительства???



и еще в декларации за 2011 и 2012 года -указывать ОКАТО или ОКТМО?






прошу еще подсказать - налогоплательщик юл - при контроле пишет что ошибок нет, при попытке распечатать или выгрузить декларацию пишет:
Ошибки документа 1151020 Налоговая декларация по налогу на доходы ФЛ (ф.3-НДФЛ)
Раздел Строка Графа Ошибка
Лист.А. 1.Расчет общ. суммы дох.и н Наименование(1) Сумма налога к уплате (060) по данным НП Длина значения меньше необходимых 11 знаков
у меня имущественный вычет - и сумма налога к возмещению ... программа возмущается что нет налога к уплате..





бух2007, подскажите 503 код это матпомощь? И разве вся матпомощь не облагается НДФЛ/ в перелах оклада/
ты взвешен на весах и найден очень легким
Добрый день! у меня вот такой туповатый вопрос: фл купило в 2013 году недвижимость, эту же недвижимость и продало в 2013 году. никаких других доходов и расходов нет. в декларации нельзя ведь отразить и покупку, и продажу??? т.е. уплатить налог только на разницу?![]()



[QUOTE=бух2007;54253792]Можно
СПАСИБО за ответ!
т.е. на один объект (который купили и тут же продали) мы можем отразить и доход и расход в одной декларации? а где об этом почитать, ч.б. уж распечатать и знать, на что ссылаться?





Да, на разных листах конечно.
ст. 220 НК
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а также в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Здравствуйте. Странный вопрос, но примеры везде разные.
Допустим, продал машину за 700.000, расходы на приобретение составили, допустим, 500.000, соответственно, в листе А строка 050 указывать 200.000, в строке 060 указывать 26.000? Или по строке 050 и 060 листа А указывать "0"? В разных примерах по-разному. не задавал бы этот вопрос, если бы в прошлом году при заполнении строк 050 и 060 по налогу на проценты по владу, инспектор в налоговой не сказала бы, что заполнять не нужно, вы же уже заполнили раздел 3. Поясните, пожалуйста, в каких случаях заполнять строки 050, 060 листа А, а в каких случаях нет. Понятно, что "0" ставятся при налоговых/имущественных вычетах на всю сумму, а когда ставятся уменьшенные на вычеты суммы налога. Спасибо
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят



О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят



подскажите какую-либо другую бесплатную программу, поскольку мне это тоже не нравиться, зачем ещё самому в программе строки заполнять. Понятно, что это для вбивания данных из 2 НДФЛ, но в данном случае она мне категорически не нужна.
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят



налог действительно считает сама, но посчитать 13% не проблема. Но 50 строку предлагает заполнить самостоятельно.
Вопрос - насколько правильно в стр.50 указывать сумму, равную строке 40 при наличии листа Е?
примеры есть разные, в т.ч. с сайта налоговой, где в 50 строке указано 0.
Если заполнять в личном кабинете налогоплательщика, например, то указано, что в это поле переносятся данные по п.5.2 из справки 2НДФЛ.
Последний раз редактировалось AVK; 17.03.2014 в 21:46.
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)