×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    15.01.2007
    Сообщений
    163

    Принятие НДС если сч.ф. пришел в след. квартале

    Добрый день. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. Как правило , документы от постащиков услуг приходят в начале следующего месяца, за прошедшим кварталом. Например сч.ф. за услуги за март 2012 поступают к нам в апреле 2012г. Исходя из принятого Постановления № 1137 вытекает следующее: сч.ф. регистрируются в журнале полученных и выданных сч.ф. по дате их получения (т.е. если оригинал сч.ф. пришел по почте, то дата получения письма)
    Вот выдержка из Постановления 1137:
    "2. Подлежат регистрации в книги покупок:
    счета-фактуры (в том числе корректировочные), полученные от продавцов и зарегистрированные в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации" (т.е. только при наличии сч.ф.
    Я совсем уже запуталась. Как теперь отражать стоимость услуг и НДС с них? Расходы мы должны отражать в том периоде, в котором они возникли (не смотря на то, что сч.ф. пришел к нам в апреле, отражаем в марте). А НДС - получается должны отражать в апреле? Это как же так отразить можно? Особенно очень заботит отражение в 1С?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это как же так отразить можно?
    А в чем сложность? Расходы вы признаете не на основании с\ф.

  3. Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    325
    а дата в счет-фактуре какая стоит?

  4. Клерк
    Регистрация
    15.01.2007
    Сообщений
    163
    Цитата Сообщение от artbuh Посмотреть сообщение
    а дата в счет-фактуре какая стоит?
    Март
    А в чем сложность? Расходы вы признаете не на основании с\ф.
    Я понимаю, что расходы отражаем на основании акта, но в 1С когда вводим эту услугу, там отражается Сч.ф. и дата и номер. Соответственно этой датой (дата выставления сч.ф.) НДС и попадает в книгу покупок. Если бы я вела учет вручную, наверное было бы проще отразить. А как в 1С сделать?

  5. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Наташа2007, или делать доп.корректировки в 1С...или отражать по дате акта/накладной....у вас что,в 1 кв. НДС к вычету лишний?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  6. Клерк
    Регистрация
    15.01.2007
    Сообщений
    163
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    Наташа2007, или делать доп.корректировки в 1С...или отражать по дате акта/накладной....у вас что,в 1 кв. НДС к вычету лишний?
    Нет он не лишний. Просто всегда отражали НДС к вычету в том квартале, за который были выставлены документы. А тут в газете УНП прочитала , что если сч.ф. пришел в начале следующего месяца, то к вычету нужно ставить в 2 квартале.

  7. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Наташа2007 Посмотреть сообщение
    если сч.ф. пришел в начале следующего месяца,
    а как ИФНС об этом узнает,если вы не скажете?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. Клерк
    Регистрация
    15.01.2007
    Сообщений
    163
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а как ИФНС об этом узнает,если вы не скажете?
    Ну так как бы никак, а если логически подумать, например Услуги связи МТС, выставили сч.ф. от 31.03.2012г. Они что ее нам лично в коце дня прибежали и отдали? Ну это к примеру МТС, монополистов очень много (услуги связи, бензин и прочее) Вот меня это и смутило....

  9. Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    325
    Да делайте как и раньше - по дате счет-фактуры, а не по дате ее получения.
    По дате получения принимать с/ф имеет смысл, когда налоговый период давно прошел

  10. Клерк
    Регистрация
    15.01.2007
    Сообщений
    163
    Наверное, так и будем делать, а то и так уже заросли бумагами....

  11. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Наташа2007 Посмотреть сообщение
    Они что ее нам лично в коце дня прибежали и отдали?
    мне по электронке скидывают...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  12. Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от Наташа2007 Посмотреть сообщение
    Они что ее нам лично в коце дня прибежали и отдали?
    а для чего же нам дается 20 дней на подготовку декларации? как раз для того, чтобы собрать все документы контрагентов, относящиеся к прошлому кварталу так что смело отражайте вычет по дате сч.ф))

  13. Аноним
    Гость
    а если у меня возмещение получается в 1кв, можно я покупку товаров отражу в 1кв, а сч/ф во 2кв.?

  14. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно я покупку товаров отражу в 1кв, а сч/ф во 2кв.?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)