×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    12

    Доходов нет, расходы есть

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! в 1 кв. не было доходов , были только расходы комиссия банка маленькая, можно ли эту комиссия отнести на 97сч.РБП, чтобы не получился убыток в этом квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это не РБП.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    12
    хорошо, а что тогда показывать убыток?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    12
    и проверки не избежать...

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Какой "проверки"? Выездной?
    Best regards, Михаил

  7. Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    12
    нет, камеральной! надо же будет подтверждать документально убыток..

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Камеральная проверка проводится в любом случае. Хоть прибыль, хоть убыток.
    надо же будет подтверждать документально убыток
    1. Вы откуда взяли про "подтверждение"?
    2. Даже если что-то и "подтверждать"... - Вы абсолютно не в состоянии это сделать?
    Best regards, Михаил

  9. Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    12
    конечно в состоянии, только не хочется дополнительного общения с налоговой! извините, а Вы хотите сказать, что если у меня получается убыток, налоговая не заинтересуется этим?

  10. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Вы бухгалтер или кто?
    Best regards, Михаил

  11. Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    12
    начинающий...

  12. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну так и отразите ПРАВДУ в декларации. Или Вы уже с самого начала хотите искажать отчетность?
    Best regards, Михаил

  13. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    у меня такая же ситуация, деятельность еще не началась, а расходы есть: банк, покупка телефона и самого номера.
    С прибылью понятно - показывать убыток.
    А что делать с НДС?
    Нашла ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 14 декабря 2011 г. N 03-07-14/124
    "Таким образом, в случае если налогоплательщик в налоговом периоде налоговую базу не определяет, то принимать к вычету суммы налога на добавленную стоимость оснований не имеется. В связи с этим указанные налоговые вычеты производятся в том налоговом периоде, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость. "
    Нет таких писем относительно прибыли?
    Не странно ли для налоговй будет увидеть пустой НДС и не пустую декларацию по прибыли?
    Или не обращать внимания на такие письма и НДС тоже показывать к возмещению?

  14. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  15. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    mvf, спасибо.
    Итог - сдавать НДС к возмещению, Приыбль сдавать с убытком, и ждать амеральную проверку!
    все правильно?

  16. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    "Что касается вопроса о возможности применения вычетов по НДС в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом, в котором были выполнены условия, предусмотренные ст. ст. 171 и 172 Кодекса, то необходимо учитывать следующее.
    На основании п. 2 ст. 173 Кодекса, если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 Кодекса, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 146 Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 176 Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода."
    вот это только не понимаю.. можно перенести или нет..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)