Помогите пожалуйста разобраться как правильно должны быть оформлены документы.
Российская компания на ОСН приобретает рекламные услуги у нерезидента. Место реализации Россия. НДС платится. Оплата осуществляется после выполнения работ нерезидентом. Нерезидент предоставляет договор, инвойс, акт оказанных услуг. Одновременно с оплатой услуг нерезидента оплачивается НДС по курсу ЦБ на дату акта оказанной услуги. Как поступать со счетом-фактурой, кто и как выписывает ? Российская компания посредник и реализует эту услугу другим компаниям на территории России и претендует на вычет НДС.

Ответить с цитированием
