Мы выставили счет. От покупателя на наш р/с пришла не вся сумма (с этой суммы он у себя в Белоруссии заплатил какой-то налог)

Я нашла в Консультанте по Белоруссии, что:
«Если место оказания услуг является Россия, то НДС начислять нужно в обычном порядке»

Следовательно, я начисляю НДС только с оплаченной суммы, а по неоплаченной делаю проводку Д 90.3 К 76Н?

Скажите пожалуйста, правильно или нет?
Очень-очень нужно!