
Сообщение от
andy116k
Причины могут быть разные. Но в любом случае по окончании хотя бы квартала, если не месяца, можно и нужно запускать обработку перепроведения всех документов, чтобы устранить нестыковки, связанные с разным временем фактического ввода документов. Вручную это делать ни к чему. В результате все авансы у вас должны закрыться, если заведены на одних и тех же контрагентов, с одними и теми же договорами, если стоит птичка на зачитывать авансы автоматически и если у вас не ведется учет в разрезе расчетно-платежных документов. Еще одна мелочь - если реализация и оплата произошли в один день, обратите внимание на время в обоих документах.