Добрый вечер!
Мы ООО на УСНО - Д-Р. Возим колбасные изделия из респ. Беларусь. У нас уже было несколько поставок. Поставщик выставляет счёт (в графе ндс стоит прочерк), далее мы платим и забираем товар. Сейчас мы узнали, что нужно было удерживать НДС 10% и платить в бюджет РФ. Поставщик выслал нам акт сверки, в нём задолженность в нашу пользу на эти 10%. Они просят с нас п/п на уплату НДС в РФ, и уже тогда они вернут нам эти средства.
1. Это правомерно?
Сейчас они выставляют нам счёт и просят п/п на уплату НДС с этого счёта и товара, и только тогда отгружают нам товар.
2. Это правомерно? Ведь мы должны уплачивать НДС до 20 числа след.месяца после отгрузки.
Можно ещё пару вопросов, просто ни когда не работал с импортом из ТС.
3. Там важно - с НДС нам выставляют или без; 10 процентов там или 18? Т.е. если они нам выставляют счет на 110 руб, в т.ч. НДС 10 руб, это не значит что мы должны уплатить 100 руб. им и 10 в бюджет?
4. Белорусы нам должны выставлять сч/ф или нет? Если да, то с 0%? (как это делаем мы при экспорте).
5. Нам Белорусы выставили на 110 руб. Мы должны 11 рублей (110*10%) уплатить в бюджет и 99 рублей (110-11) перечислить на их счёт? Правильный расчёт?
Спасибо за ответы. Я читал НПА, но не всё понятно. Подумал - лучше уточнить.
Спасибо!

