Народ, подскажите, а то совсем запуталась...
Счет-фактуры на аванс выставляю на все авансы в течение квартала, даже если отгрузили в течение 5 дней! и все обороты по этим авансам попадают в стр.070 декларации по НДС? так и должно быть или туда должны попасть только суммы НДС с авансов, которые есть на конец квартала не отгруженные? если все счет-фактуры на аванс полученные выставлены, то как отразить все счет-фактуры на авансы выданные в течение квартала, если поставщики эти счет-фактуры не выставляют?

Ответить с цитированием
