×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14

    Помогите Проблема с НДС в 1С возврат бракованного товара поставщику

    В декабре 2011 года куплен ноутбук и программное обеспечение. Сделаны проводки Дт. 41.01 Кт 60.01 и НДС (Дт. 19.03 Кт60.01) Ноутбук не работал, о чем была написана претензия. Деньги за ноутбук вернули на счет и мы выдали возвратную товарную накладную Торг12 (проводки Дт. 76.02 Кт. 41.01 и Дт. 76.02 Кт. 19.03). Однако, по незнанию не выставили обратно Счет-фактуру.
    В феврале, по той же самой неопытности, в налоговой декларации по НДС отразили НДС к возмещению. После чего, последовала камеральная проверка налоговой службы, по итогам которой, была подана уточненная декларация НДС и оплачен НДС в бюджет. По договоренности с налоговой, представили, что счет-фактуру от продавца получили в 1 квартале 2012 года, а бракованный ноутбук, который мы вернули продавцу, посчитали как реализацию.
    В Журнале операций (в программе 1С) по итогам года идет восстановление НДС (как и подавалась первая декларация), хотя в уточненной декларации стоит НДС к уплате.
    Как правильно закрыть год в этом случае? Какие проводки можно сделать? Возможно ли вернуть потом уплаченный НДС, если счет-фактура за возвращенный товар не выставлялась?

    PS - фирма на ОСН
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Ничего не поняла Вы НДС по бракованному ноутбуку к вычету поставили и НДС по как бы реализации начислили? Так в итоге ноль получается.

  3. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    да, сложно объяснить, что я натворила.
    В журнале операций последняя запись за декабрь " Формирование записей книги продаж: Дт.19.03 Кт.68.02 Сумма 3374.24" Это сумма - НДС ноутбука. Предыдущая запись: Формирование записей книги покупок: Дт.68.02 Кт19.04 Сумма 183.
    Сумму, которую мы уплатили в бюджет: 3191.
    или все правильно 1С сделал?

  4. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    покопалась с "Анализом состояния налогового учета НДС". Выдает все правильно, но есть восклицательный знак, что нет счет-фактуры от реализации ноутбука. Что с этим можно сделать? Ведь Обратную счет-фактуру мы не сделали.

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    или все правильно 1С сделал?
    Не похоже.
    Давайте с начала
    Вы получили ноутбук, какие проводки сделали? 68 - 19 было при получении? На 3374,24?
    Потом вернули и сделали это?
    Формирование записей книги продаж: Дт.19.03 Кт.68.02 Сумма 3374.24"
    Если так, то не понятно, что было вот это:
    Формирование записей книги покупок: Дт.68.02 Кт19.04 Сумма 183

  6. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    Дт.68.02 Кт19.04 Сумма 183 - это НДС с других покупок.

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Так по ноутбуку была проводка 68 - 19? Потому как если уж провели его возврат как реализацию, то хоть вычет применить

  8. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    68-19 не было

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    68-19 не было
    Сальдо так по 19 и висит? Но реализацию в декларацими показали? И налог заплатили, так?
    Я бы показала получение счета-фактуры от поставщика ноутбука текущим периодом и все-таки применила вычет. Так и налог излишне уплаченный вернется.

  10. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    меня терзают смутные сомнения, что я так и сделала, т.к. я удалила полученную счет фактуру за ноутбук из помощника по учету НДС в декабре и она автоматически появилась в 1 квартале 2012. Это правильно?

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Sophiushka Посмотреть сообщение
    меня терзают смутные сомнения, что я так и сделала, т.к. я удалила полученную счет фактуру за ноутбук из помощника по учету НДС в декабре и она автоматически появилась в 1 квартале 2012. Это правильно?
    Если в декларации за 4 кв. 11 вычет по этому счету-фактуре не показывали, то правильно.
    За 1 квартал не к возмещению декларация получается? Если к возмещению, то придержите этот счет-фактуру до "лучших" времен, спокойнее будет.

  12. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    За первый квартал 2012, как Вы и говорите, декларация получается к возмещению из бюджета. Однако, у меня в 1 квартале 2012 года все равно нет реализации (прибыли). Как "спрятать" НДС к возмещению?

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Как "спрятать" НДС к возмещению?
    Не показывать вычеты, отразив получение счетов-фактур в том периоде, когда будет выручка

  14. Клерк
    Регистрация
    13.04.2012
    Сообщений
    14
    Спасибо большое, теперь все понятно! Вы очень-очень мне помогли!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)