Ситуация такая: раньше мы занимались реализацией товаров с НДС (18%) и без налога, для чего были внесены в конфигурацию изменения для раздельного учета входящего НДС.
С этого года, точнее с марта, добавляется реализация в РБ (экспорт) 0%.
Получается, все что мы стаким трудом налаживали в конце года - все нужно исправлять и заново платить бешеные деньги? Или все-таки нужны небольшие изменения? Как не запутаться в этих трех реализациях?




), а пропустить что-нибудь боюсь?
