Не вовремя восстановили НДС при экспорте. Надо было в 1 кв. 2012 когда отгружали.
А восстановили в 3 и 4 кварталах 2011 во время перемещения материалов на экспортный склад.
Там суммы не большие. Чтобы не подавать уточненки за 3 и 4 квартала, в 1 кв. 2012 как лучше отразить?

Ответить с цитированием