×
Страница 54 из 70 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 2097
  1. #1591
    Аноним
    Гость
    Генук, ни в коем случае не против)))) Просто меня смутила эта ошибка в проверочной программе, отчет приняли, как у меня и стоял в РСВ-1 оплата больше в АДВ-6-2 сколько начислено, сказали на ошибку внимания не обращать. Большее спасибо за помощь!

  2. #1592
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Незабудочка, если рубль переплаты стоял по строке 150 прошлого РСВ красным минусом, то его надо добавить к распределению уплат 4622 + 1 = 4623
    Генук,да нет же, я спрашиваю про формулу коэффициента (и как им пользоваться ) распределения уплат по человекам (пост 1586). РСВ-то я осилю Мой страшный сон – это персонифицированный.

  3. #1593
    Ergant Ergant вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2010
    Адрес
    Геленджик
    Сообщений
    36
    А ответьте пожалуйста на #1579!.. хочется уже по скорее сдаться... ) СпасибО!
    Сколько бухгалтеру работу не уменьшай, он всё равно отчётность в последний день сдаст

  4. #1594
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    По году (2011) все взносы начислены и уплачены в 2011 году же. По РСВ 150 строке переплата 1 рубль по накопительной части.
    По 1 кв-лу по РСВ: Начислено страх. – 46247,31 Уплачено страх. – 29834,00
    Начислено накоп.- 6816,78 Уплачено накоп.-4622,00
    Кнакоп = 4623.00 / 6816.78

  5. #1595
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Кнакоп = 4623.00 / 6816.78
    Соответственно также считаем К страховой. И теперь апофеоз моей недоразвитости - КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ этими коэффициентами?? Допустим на Иванова за 1 кв. начислено на накопит. 2700р. перечислено за 1 кв.же - 1831.09 р. За 2 кв. начислено снова 2700. Перечислено как посчитать? Платим 15 числа следующего месяца. Т.е. реально за июль перечислили 15.08.

  6. #1596
    Анна16 Анна16 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    172
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В организации один работник. Во втором квартале не было начислений, т.к. он находился в отпуске без содержания. Какие формы нужно сдавать, проверьте ,пожалуйста! СЗВ-6-1, АДВ-6-3, АДВ-6-2, РСВ-1.
    И еще один вопросик. На конец первого квартала по страховой части была переплата. В персониф. учете она не показывалась. А в отчете за полугодие эту сумму нужно где-то указывать?

  7. #1597
    Елена1975 Елена1975 вне форума
    Клерк Аватар для Елена1975
    Регистрация
    22.03.2007
    Сообщений
    141
    Скачала обновление Документы ПУ5 с сайта ПФР , версия от 26.07.2012. В отчетности РСВ-1 программа не складывает НАЧИСЛЕНО СТРАХ ВЗНОСОВ С НАЧАЛА РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА СТР.110 данные за 1 кв.2012 и вновь введенные за 2 кв.2012. Тупо оставляет данные только за 2 квартал 2012. Может я что путаю... Отчетный период - полугодие, т.е. данные за два квартала 2012. Может какую то другую версию надо? Спасибо за помощь.

  8. #1598
    Аноним
    Гость
    Люди добрые подскажите, пожалуйста, если у сотрудника превышен лимит по начислениям 512 000 руб., должны ли мы ему по страховой части в перс.учете отражать начисленные на солидарную часть 10%

  9. #1599
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Незабудочка, в 1-ом кв:
    Уплачено = 2700 * К = 2700 * 4623.00 / 6816.78 = 1831.08

  10. #1600
    Незабудочка Незабудочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    789
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Незабудочка, в 1-ом кв:
    Уплачено = 2700 * К = 2700 * 4623.00 / 6816.78 = 1831.08
    Генук,простите я блондинка - а по второму кварталу как считать Иванова:2700 *К (РСВ уплачено за 2 кв./РСВ начислено за 2кв-л) ИЛИ 5400(начисления за полугодие)*К (РСВ уплачено(за полугодие)/РСВ начислено (за полугодие) ?

  11. #1601
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Незабудочка, нужны данные... только по накопительной части

    150 со знаком +/- из РСВ 1кв

    текущий РСВ:
    114
    144
    150 со знаком +/-

  12. #1602
    NastasiaD NastasiaD вне форума
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от Анна16 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В организации один работник. Во втором квартале не было начислений, т.к. он находился в отпуске без содержания. Какие формы нужно сдавать, проверьте ,пожалуйста! СЗВ-6-1, АДВ-6-3, АДВ-6-2, РСВ-1.
    Я тоже так думала, у меня генеральный в отпуске без сохранения ЗП начиная с апреля и до непонятно когда.
    Программа (1С 8.2. Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.54.1)) формирует на него СЗВ-6-2 + АДВ-6-2.
    А я думала , что должно быть на него СЗВ-6-1 + АДВ-6-3.
    Может, это оттого, что изменения стажа не было, а вернее не было изменения отсутствия стажа?
    Хэлп....
    Сдаваться хочу и в отпуск
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  13. #1603
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    NastasiaD, в ЗУПе работают не кадровые документы, а расчётные... даже если по кадровому доку он в отпуске б/с, то каждый месяц необходимо регистрировать расчётный док невыхода... иначе программа не увидит его...

  14. #1604
    TRIAN TRIAN вне форума
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Люди добрые подскажите, пожалуйста, если у сотрудника превышен лимит по начислениям 512 000 руб., должны ли мы ему по страховой части в перс.учете отражать начисленные на солидарную часть 10%
    а прочитать немного выше о чем пишут не судьба...
    Отражать в перс. учете превышение не надо...

  15. #1605
    TRIAN TRIAN вне форума
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от NastasiaD Посмотреть сообщение
    Программа (1С 8.2. Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.54.1))
    А документ невыхода вводите?

  16. #1606
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    а прочитать немного выше о чем пишут не судьба...
    Отражать в перс. учете превышение не надо...
    Странно, тогда вообще все показатели не будут сходится с РСВ по страховой части. Тогда вопрос, а надо было до превышения выделять из 16% или 22% сумму которая уходила на солидарную часть - 6%.

  17. #1607
    TRIAN TRIAN вне форума
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Странно, тогда вообще все показатели не будут сходится с РСВ по страховой части.
    Все же сделайте над собой усилие, прочитайте хотя бы страниц 5 назад...

  18. #1608
    NastasiaD NastasiaD вне форума
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    А документ невыхода вводите?
    Сейчас проверила - НЕТ!
    Только отпуск за свой счет, табель и начисления сформировались нормально
    То есть с з в 6-1 это правильно?
    Логика моя неправильная была?
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  19. #1609
    NastasiaD NastasiaD вне форума
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    То есть я на основании документа "отпуск" ввожу документ "невыход"?
    Не понятно:
    1. Дата какая если первый отпуск с 02.04.12 по 30.06.12? 30ым?
    2. Что писать "зачесть в норму дней"? Посчитать все дни-часы что его не было, потом проверить табель?
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  20. #1610
    NastasiaD NastasiaD вне форума
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Абыдна, это самая на вид простая фирма была....да я уже даже в Документы ПУ5 прогрузила и переформировала - распечатала
    можно я тут у вас головой побьюсь о стену
    Последний раз редактировалось NastasiaD; 02.08.2012 в 17:18.
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  21. #1611
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    невыход апрель: 02.04 - 30.04
    невыход май: 01.05 - 31.05
    невыход июнь: 01.06 - 30.06

  22. #1612
    TRIAN TRIAN вне форума
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Биться не надо, а сделать так как надо...

    Вводите документ "Невыходы" на тот же период что и кадровый сделали, в документе есть кнопочка - Рассчитать... Проводите документ... Если требуется - производите - Перерасчет...

    В перс.учет встанет все как надо: СЗВ-6-1

  23. #1613
    NastasiaD NastasiaD вне форума
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Спасибо!
    То есть перед каждым закрытием ЗП.
    А он на табель не повлияет, то есть мне не надо всю ЗП сейчас перепроводить?

    ИТС пишет:
    "В подсистеме расчета зарплаты отклонение от графика работы по причине отпуска без сохранения зарплаты регистрируется с помощью документа Невыходы в организациях (рис. 4). Документ может быть введен на основании кадрового документа Отпуска организаций с помощью обработки Анализ неявок."
    Для меня китайчина...

    И еще, если можно подскажите , как мне теперь запомнить, все невыходы пробивать надо каждый месяц?...
    Второй квартал только на 8ке работаю, четко алгоритм в голове не отложился...
    Отчет анализ неявок пригодился при расчете больничного, т.к. знала конкретный документ, по которому надо ввести...
    Чтобы никого не пропустить...есть такой отчет? Или тут единственный отчет - "головной мозг" и "проверять заявления-приказы"?
    Извините за оффтоп, но вроде тоже к правильному формированию ПУ относится...
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  24. #1614
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    Все же сделайте над собой усилие, прочитайте хотя бы страниц 5 назад...
    прочитал =) но все равно странно почему именно 10% с превышения в ИС не отражаются, а 6% которые уходят на солидарную до превышения не попадают, где логика?!?!??!?!?

  25. #1615
    NastasiaD NastasiaD вне форума
    Счетовод-любитель Аватар для NastasiaD
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    Биться не надо, а сделать так как надо...
    Кто спорит, сделаю. Но попереживать-то за службу надо?
    И порадоваться что не поскакала с отчетом в ПФ, а заглянула на форум
    Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
    Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)

  26. #1616
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним, потому что 16% (10%+6%) - это расчётные данные в карточке каждого ФЛ именно для расчёта будущей премии... а реквизит уплаченных взносов служит совсем другой цели - для легализации юридической точности сумм, передаваемых в управление в различные фонды...

    если непонятно, то скажу проще:
    есть солидар и есть солидар...

    это нога... у кого надо... нога (с) М.Подберёзовиков

  27. #1617
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним, потому что 16% (10%+6%) - это расчётные данные в карточке каждого ФЛ именно для расчёта будущей премии... а реквизит уплаченных взносов служит совсем другой цели - для легализации юридической точности сумм, передаваемых в управление в различные фонды...

    если непонятно, то скажу проще:
    есть солидар и есть солидар...

    это нога... у кого надо... нога (с) М.Подберёзовиков
    Понял, но не понял ))
    Подтвердите, пожалуйста, следующие постулаты, которые я сегодня понял:
    1) 6% на солидарную часть (до 512 т.р.) отражаются в ИС
    2) 10% на солидарную часть (после 512 т.р.) не отражаются в ИС
    3) После того как переваливает за 512, суммы по строке 114 не совпадают с суммами в ИС по начислению на сумму указанную в строке 252 (за три месяца)
    4) Уплаченную сумму страховых взносов надо распределять не только по сотрудникам но выделять ту сумму которая уходит на солидарную часть. И на указанную сумму не будет сходится строка 144 с ИС. При этом распределение делается не пойми как кто во что горазд =)

    Правильно?

  28. #1618
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    четыре "да"

  29. #1619
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    четыре "да"
    Спасибо!

  30. #1620
    Анна16 Анна16 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2009
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    172
    Помогите, пожалуйста!!! В организации один сотрудник.На конец первого квартала по страховой части была переплата. В ИС она не отражалась. Во втором квартале он был в отпуске без сохранения з/п (начислений не было). Этот остаток переплаты на начало второго квартала мне нужно отразить в ИС в графе уплачено со знаком минус? Правильно?

Страница 54 из 70 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)