Добрый день! При формировании ИС в 1с8 (Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.22.1) - работнику, систематическому прогульщику, пероды прогулов программа полностью "выбрасывает" - это правильно?
Добрый день! При формировании ИС в 1с8 (Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.22.1) - работнику, систематическому прогульщику, пероды прогулов программа полностью "выбрасывает" - это правильно?
поправьте в настройке... д.б.
НЕОПЛ
Допускается ли расхождение между перс и рсв на 1 рубль?
Вот пожалуйста объясните мне, как уладить конфликт с ПФ.
Сдали мы отчетность за 1 кв. На 01.01.12г. в РСВ по стр.100 переплата 7000 (с 2010 года весит), а в стр.150 задолженность 189000. В ИС я показываю уплату по стр. 144, т.е. сколько фактически заплатили за 3 месяца (п.71,72 Постановления Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п). Заявления на зачет переплаты мы не писали, Решения о зачете из ПФ не получали (п.16 ст. 26 ФЗ № 212). А их сотрудники скорректировали ИС на сумму переплаты, при этом полностью исказив достоверность ИС (с Иванова сняли 2000, а Петрову накинули 3000 и т.д.). Где написано, что я должна отражать переплату с начала периода как оплату в текущем, без соответствующего решения.
LobanovaD,
как правило - на автомате переплата идёт уплатой следующего периода... по аналогии с любым налогом в карточке расчётов с бюджетом в том же ФНС...Статья 26. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов
6. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов производится по решению органа контроля за уплатой страховых взносов самостоятельно.
Это как правило-на автомате, а по закону 212-ФЗ ст. 26 п.16, даже после принятия этого самостоятельного решения, они должны нам его предоставить в течении 10 дней, или как мне догадаться?? Переплата с 2010 года висела-висела, а тут блин догадайся, что именно в первом квартале 2012 они ее зачли, да еще и с ИС намудрили. Теперь ГенДира вызывают, будут капать, что я закона не знаю, но там же все черному по белому написано, про Решение. Может где-то есть Акт какой, или Порядок, который против Закона прет, может кто подскажет, пожалуйста. Хочется быть готовой к разговору с ГенДиром и Начальником нашего Управления ПФ.
Здравствуйте не подскажи ли вы в отчете 4 фсс раздел 1 таблица 1 строка 15. Ставяться ли расходы на цели обязательного социального страхования с ндфлом или без него?.
И что являеться началом отчётного периода? Сумма что начислена и уплачена за отчётный период или за предыдущий квартал.
Заранее спасибо,извините что не совсем по теме.
что такое НДФЛ? а что является расходами на обязательное соц.страхование? чувствуете ли разницу?
началом отчетного периода считается начало отчетного периода - коим для 4 ФСС является - квартал... Уплата отражается та которая была уплачена в течении отчетного периода...
Клерки, помогите! Бьюсь уже какой день. У одной сотрудницы прописка в Кабардино Балкарии. По КЛАДРУ заношу и город и улицу, но не проставляется индекс. А при проверке вообще ругается, что нет такого города и на отсутствие индекса. Что делать? Может так попробовать сдать?
Попробовать закачать свежий КЛАДР...
1. Делаю корректировку 2011 год.
В 4 кв по сотруднику превышен порог начисления, взносы не начислялись. Но было перечисление по взносам с зарплаты сентября. Как отразить его в АДВ. Я включила его в адв, начислений нет, есть только оплата. Отказ. Протокол говорит, что "отражена оплата без начислений, доплата за предыдущий период?" Таки а где я напищу что доплата за предыдущий период? Так в АДВ в строчке "в тч. доплачено" эта сумма стоит. Как правильно? Это по 2011 году.
2. В 2012 году 10 процентов которые свыше 512т. в АДВ как-то показываются?
Помогите плиз разобраться.
Добрый вечер! Подскажите как заполнить отчет РСВ-1 за 2 квартал. (а именно строку 100)?
В строке 100 написано задолженность на начало расчетного периода (это за 4 кв 2011 г. или 1 кв.2012 г.)


НаталияЗ, не существует отчета РСВ-1 за 2 квартал, есть только за 1 полугодие. Дальше сами сообразите?
Вы думаете - всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так. © А. Эйнштейн
РСВ - 1 за первое полугодие.
Вот сообразить не могу, а вернее я в строку 100 ввела сумму из строки 150 за первый квартал 2012. А в пенсионном фонде говорят,что не верно, что нужно в строку 100 вписывать сумму из строк 150 из отчета 4 кв. за 2011 год. Разве это правильно?


НаталияЗ, 1 полугодие какого числа начинается?
Вы думаете - всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так. © А. Эйнштейн
Все поняла, спасибо. Значит все правильно говорят в пенсионном. Нужно за 4 кв. 2011 г.
Люди добрые, подскажите, пожалуйста.
Пришло письмо из ПФ со штрафом за предоставление неверных инд.сведений - в АДВ 6-2 сумма уплаченных взносов меньше реально уплаченных (сотрудников мало, все отправлялось в бумажном виде).
1. ПФ пишет о штрафе 10% за сумму всех взносов. Это верно? Есть какое-то понятие технической ошибки? Или любая ошибка это недостоверные сведения.
2. И вопрос по срокам. В какой срок мы можем предоставить уточненные сведения без штрафов, от какой даты считать и сколько дней? Дни календарные, рабочие?
Письмо от 25 мая, отправлено 14 июня, на конверте входящий штемпель 18 июня, реально вручение произошло 2 июля (на сайте почты есть отметка), в самом письме указано исправить до 22 июня, а на 11 июля назначено рассмотрение акта.
Заранее огромное спасибо!!!!
Добрый день, уважаемые!
Не могли бы вы подсказать:
РСВ-1 за первое полугодие 2012 и Перс. учет за первое полугодие. Если во втором квартале появились страховые взносы с сумм, превышающих предельную величину базы. То по начисленным страх взносам все понятно.
Перс. учет = РСВ-1 (стр. 114 - стр.252)
А вот по поводу уплаченных страховых взносов, никак не могу разобраться.
Поэтому, не могли бы вы подсказать, как сделать алгоритм проверки РСВ-1 и Перс.учета за первое полугодие по уплаченным страховым суммам?
Уплаченные страх. суммы в перс. учете = стр. 144 в РСВ-1 (т.е. распределяем все уплаченные суммы, в т.ч. и страх. взносы с сумм, превышающих предельную величину? но тогда они не сойдутся с начисленными суммами в перс. учете по сотрудникам. И получиться, что в базе ПФР будет идти переплата.
Либо нужно уменьшить на сумму страх. взносов, с сумм превышающих предельную величину. Но не будут ли нам тогда выставлять штрафы, за то что не отобразили всю уплату, которая показана в РСВ-1.
Может кто уже столкнулся с этим? как правильно отобразить уплаченные страх. взносы в перс. учете?
заранее благодарю за вашу помощь.
Самое лучшее, это поехать к ним с этой бумажкой и лично поговорить с инспектором. Возможно вам повезет и инспектор попадется лояльный. Главное все спокойно объяснять и не поднимать голос.
Так как в ПФР чаще считают, что сроки это те, что указаны в самом письме. Поэтому с письмом и конвертиком лучше подойти к инспектору, все показать и объяснить, что бы она продлила сроки.
Анно, давайте:
150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала
текущий РСВ:
111
112
113
114
144
150 со знаком +/-
252 все четыре числа по строке
Подскажите, нашла две программы: на сайте Пермского отделения и Волгоградского. Обеими программами можно пользоваться для формирования РСВ и др. (АДВ,СЗВ и пр.)
так там есть еще другие отделения и у них разные программы. пользоваться можно всеми. я пользуюсь "Документы ПУ5" с сайта республики Коми http://www.opfr-komi.clarionlife.net/dokumenty-pu-5/. Достаточно известная программа и уже проверенная. только проверять файлы ею не нужно-ерунду пишет.для проверки возьмите Чек-Уфа.
Почему-то я Вам верю...
спасибо
Помогите заполнить СЗВ-6-2. Суммы страховых взносов указываем с копейками, а уплачено? как заполнять? ведь уплачивалось без копеек. если заполнить как начислено, то программа ругается, что несовпадает сумма с РСВ. Что делать?????
Пришел отрицательный протокол из ПФРФ, с указанием ошибки: не заполнен раздел 2.1. в части "На ОМС" (это строки с 271 по 276). Мы на УСНО по оквэду 85.12 (т.е. льготники и платим только взносы в ПФР) тариф 07. Я так понимаю - мы не должны заполнять этот раздел... или я не права?
Подсажите
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)