Здравствуйте, клерки.
Подскажите, пож-та, если уплата в ПФ РФ была только в январе 12г, мне надо ее отражать в отчетности за 2квартал 12г? и надо сдавать перс.учет?спасибо
Здравствуйте, клерки.
Подскажите, пож-та, если уплата в ПФ РФ была только в январе 12г, мне надо ее отражать в отчетности за 2квартал 12г? и надо сдавать перс.учет?спасибо
В РСВ надо. ИС сдавать не надо если не было начислений во 2 кв.
Почему-то я Вам верю...
Добрый день
подскажите пожалуйста - вот такой протокол проверки у меня выходит в Контур-Экстерне.
"ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ФАЙЛА D:\WORK.CHECKEXPRESS\CHECKXML\C_D3E951FE-CB2D-4C30-97F4-387728897501\FUF\PFR-700-Y-2012-ORG-088-002-072810-DCK-00000-DPT-000000-DCK-00000.XML
Проверка имени файла...
***50: Ошибка в имени входящего файла. Указан неверный Номер пачки организации: DCK-00000
Проверка имени файла...
Фатальная ошибка. Дальнейшая проверка невозможна."
Имя файла - PFR-700-Y-2012-ORG-088-002-072810-DCK-90008-DPT-000000-DCK-00000
Отчеты делаю в ЭОН 4.30.2
что я делаю не так?
спасибо))
Добрый день всем! Честно прочитала 20 страниц, вконец запуталась! Подскажите в каком направлении думать вообще!
Полугодие 2012. Протокол проверки файла в ПФ: Значение показателя "Уплачено" по ПФ страх часть в АДВ не может быть больше значения "Уплачено" в РСВ, расчитанного по формуле... далее формула...стр.144 - стр150 ( со знаком - в абсолютных величинах) + стр. 100 для 2 квартала рассчитываемая по формуле ( стр.110 - стр.144) - ( стр.140 - стр.144-стр.100) Значения стр.100 и 150 со знаком + в расчетах не участвуют.
Данные РСВ
стр. 100 +4980
стр.110 +53130
стр. 114 +14560
стр.140 +59050
стр.144 +19440
стр. 150 -960
В АДВ стоит уплата 20480
Очень буду благодарна за подсказку.
Добрый день, ув. клерки, помогите пожалуйста, запуталась окончательно, в РСВ-1 , 2-ой раздел предоставляем на 2 листах, т.к. применяли 2 разных тарифа в 1ом и 2-ом квартале. Вопрос, а как в электронном виде отчет подготовить, чтобы файл правильно сформировался, я же готовлю отдельно лист на 2-ой кварта, отдельно на 1-ый, в 1-ом разделе они суммируются. Делалю в 1с 7.7, пробовала в SPU orb?, но там не смогла поправить 1-ый раздел, т.к. он автоматичски рассчитывает из 2-го раздела.
Твинкс, приведите строку 150 со знаком из РСВ прошлого 1кв
стр.150 за 1 кв. +3920
уплата ушла на дозалив недоимки 1кв 3920 и на полную заливку текущего начисления 14560, т.е. всего 3920 + 14560 = 18480
АДВ
Начислено ... Уплачено
14560 ... 18480
Здравствуйте еще раз!
Кое-как разобралась с распределением уплат по ЗЛ. Две фирмы успешно сданы.
Загвоздка с одной организацией вот какая:
Получили отрицательный протокол, в котором написано, что по одному застр. лицу уплата по страховой части больше, чем начислено (у нас начислено больше). К протоколу прикреплен файл эксель, в котором пофамильно указаны начисления и уплаты по СЧ и НЧ нарастающим итогом с 2010 года по 1 квартал включительно.
Парадоксально то, что в том файле ВСЕ суммы идут с моими данными (я не поленилась, угрохала кучу времени и в экселе все расписала подетально)...
И еще в протоколе сумма выплат и вознаграждений по их данным сильно отличается от миох (по РСВ-1), миллиончика так на три не идет...
что бы это значило???![]()
Да, спасибо большое. Я поняла. Тогда другой вопрос: А могут не совпадать итоговые суммы по АДВ и СЗВ? Я реально уплатила в этом году 59050 руб. В первом квартале: 39610, а в АДВ и СЗВ стоит 38570 руб. Во втором квартале уплатила 19440 руб. По людям разнесла их и в СЗВ стоит 20480, а в АДВ может стоять 18480?
ни в коем случае... АДВ - это итог всех СЗВ... исправляйте... строго 18480
а как тогда? Я же 59050 заплатила! А получится, что 57050! Вот эти 2000 и гуляют. Я даже не пойму откуда они!
в общем итоге (нарастающим) - может...
т.е.
2010г. начисл. 500 уплач. 250
2011г. начисл. 700. уплач. 250
2012г. начисл. 300. уплач. 1000
или
2010г. начисл. 500 уплач. 250
2011г. начисл. 700 уплач. 1000 - (указываем только в пределах начисленной суммы, т.е. 950)
2012г. начисл. 300 уплач. 250 (указываем - 300, т.к. была указана пере плата в пред. периоде)
Последний раз редактировалось TRIAN; 27.07.2012 в 16:03.
Твинкс, давайте РСВ прошлого 1кв
100
114
144
150
РСВ за 1 кв.
стр. 100 +4960
стр. 114 +38570
стр. 144 +39610
стр. 150 +3920
давайте условимся... не путать цифры... свои же... а то разрыв меня смутил в 20 р.
ничто никуда не исчезает... Ваша реальная уплата 59050 распределилась в ПФР следующим образом:
1. 4960 как дораспределение уплат на незакрытых работников прошлого года
2. 38570 залили начисления работников 1кв
3. 14560 залили начисления работников 2кв
4. 960 пока лежат на счету фирмы в ПФР и пойдут на распределение уплат по работникам в будущем 3кв
-------------
4960 + 38570 + 14560 + 960 = 59050
рупь в рупь... как доктор прописал...
попробую по другому...
реальные денежные уплаты показываются только в РСВ... потому что РСВ есть не что иное как взаимоотношения предприятие - ПФР...
а вот далее ПФР распределяет по Вашим индсведениям персучёта виртуальные деньги на "сберкнижки" работников... сначала - остаток прошлого квартала, затем текущий квартал... если по строке 150 минус переплаты, то деньги никуда не исчезают... с них ПФР начнёт разноску на сберкнижки 3кв...
Подскажите, пожалуйста,
Делаю ИС в программе ПЕРС 3.17
Сотрудник был уволен 31.03.12. На него надо сделать доплату страховых взносов, т.е. начислено 0, уплачено 3600-00.
А что делать со стажем? Если ничего не ставлю, то при распечатывании выдает период работы с прочерками., а в АДВ-6-2 кол-во застрахованных лиц получается на 1-го больше.
Коллеги, добрый вечер!
У нас есть белорус временно пребывающий, т.е. у которого НДФЛ 13%, пфр страховая 22%, нет накопительной и медстраха.
В Такскоме проверяю РСВ, пишет, что неправильно начислены взносы по ОМС. При заполнении в 271 строчку попали все суммы начислений по всем сотрудникам. Может в этом проблема и надо по белорусу надо вбить в 272 строку?
Спасибо за ответы. Объясните мне, пожалуйста, ещё вот что:
За 2011 год у меня в СЗВ и АДВ стоят суммы начисления 5920 руб. Уплаты не было.
В 1 квартале 2012 г. Начислено 38570 и уплачено 38570 - это в АДВ и СЗВ. В РСВ начислено 38570, Уплачено 39610.
А за 2 квартал в РСВ начислено 14560, а Уплачено 19440.
Т.е. получается, что Начислено 5920 ( за 2011г. недоимка) + 38570 ( за 1 кв.) + 14560 ( за 2 кв.) = 59050
И Уплачено 39610 ( за 1 кв.2012) + 19440 ( за 2 кв.) = 59050.
Вопрос: как же я в персе покажу сумму уплаты меньше? А как же показать ,что я в 2012 г. за 2011 г. уплатила? Т.е. как я покажу, что как Вы писали "1. 4960 как дораспределение уплат на незакрытых работников прошлого года" Вот эту сумму как в персе показать?
Твинкс, приведите ещё более прошлый годовой РСВ за 2011 год
100
110
114
140
144
150
Всем привет,товарищи разъясните, плиз,а то голова сейчас взорвется....: Итак:
ПФР 1 квартал. Цифры условные- речь только про накопительную часть:
+/- на начало года -3 руб (переплата)
Начислено 100
Уплачено 70
Задолженность на конец квартала 30.
Полугодие:
Опять же на нач года -3р переплата
Начислено 250
в т.ч. за 3 мес посл 150
Уплачено:
Всего 200
За 3 мес (30+50+50 )=130
Задолженность на конец периода 50
В РСВ все понятно, но что с СЗВ делать:
У меня СЗВ рисует начислено 2 квартал 150. и Уплачено ставит тоже 150.....
Ес-нно отчет неверный, каким образом отразить уплаченные взносы в АДВ? ( АДВ формируется автоматически исходя из данных СВЗ )
Катерина
Подскажите, какие суммы ставить в строке 145 "за предыдущие расчетные периоды" в РСВ за 2 квартал?
только сейчас берусь за отчеты в ПФ, я тормоз летом.
ответьте пожалуйста, все сдаем как за первый квартал? ничего не изменилось?![]()
Добрый день!
Подскажите, сейчас персонифицированные документа надо сшивать и в каком порядке? ( словами пронумеровано и.т.д)
Возник вопрос: гендир с 05.04.11 по 04.05.12 был в отпуске без содержания, он совместитель в этой компании, плюс с 01.06 и с 18.06.12 проведены еще люди новые сотр-ки. Какие формы ИС мне нужно предоставить?
Мой вариант: СЗВ-6-1 на гендира + СЗВ-6-2 на остальных сотр-в (не включая гендира)+ АДВ-6-2 на всех, проверьте пожалуйста, ОЧЕНЬ надо
Генук, здравствуйте!
Вы мне очень помогли, когда сдавала Перс. отчетность за 1 кв. 2012. Пост #542 в этой теме...
Тогда вы мне давали коэф-ты:
"К4_2011 = (Начислено-Уплачено по СЗВ с коп.) / Начислено по СЗВ с коп.
К1_2012 = (Уплачено по РСВ - Делимое из К4_2011 / Начислено по РСВ
каждому работнику, даже уволенному в 4-ом квартале 2011 или принятому в 1-ом квартале 2012:
Уплачено|i = Начислено_4_2011|i * К4_2011 + Начислено_1_2012|i * К1_2012"
Вот тогда у меня вес хорошо получилось и сошлось.
Во 2 кв. 2012 у меня появились богатые сотрудники с превышением начислений 512 тыс.Вы тогда мне писали, что тогда должно быть 4 коэффициента.
Вот что-то у меня по старым формулам не очень получается сейчас при проверке... Не могу сообразить с этими коэффициентами за 2 кв.2012.
Уже смотрела формулы коэф-во, которые вы тут давали Анно,они немного другие, там для первого коэффициента по доуплате не разница (Начислено-Уплачено) по СЗВ , а стр. 150 за предыдущую РСВ. Эти сумму должны совпадать? за 2011 они совпадали, а за 1 кв. 2012 - нет, не поймутуплю
Мои данные:
из РСВ 1 кв. :
150: +101260,36
текущий РСВ:
111: 104089,30
112: 104795,30
113: 94653,82
114: 303538,42
144: 310145,00
150: 94653,78
252 : 4236,52(1 месяц: -, 2 месяц: -, 3 месяц - 42365,21)
В ИС у меня начислено встало: 299301,90 и уплачено: вся сумма уплаты: 310145, так как солидарная часть будет уплачена только в Июле. правильно я поняла?
Как мне проверить распределение уплат?
Спасибо огромное заранее!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)