×
Страница 62 из 70 ПерваяПервая ... 1252585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 2097
  1. #1831
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Анжела К, только РСВ-1

  2. #1832
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    306
    У меня такая ситуация.
    Предприятие на УСН , производство, код РСВ-1 = 07 (льготный), кроме того есть работники - временно пребывающие, на зарплату которых начисляются только пенсионные взносы.
    Напортачила с заполнением РСВ-1.
    В первом квартале в разделе "на обязательное медицинское страхование" сумму выплат (строка 271) и базу для начисления медвзносов (строка 275) поставила равной базе для начисление пенсионных взносов (сумма строк 240, 241).

    А во втором квартале там же сумму выплат (строка 271) сформировала аналогично, но в строке 272 (суммы не подлежащие обложению) залепила заработок своих иностранцев , и в строке 275 (база для начисления) поставила разницу (стр 271 - стр 272).

    Я была права в 1 квартале?
    А если бы у меня был обычный тариф то как тогда надо было бы заполнять РСВ-1 ? Так же, как я заполнила в 1 квартале, а не вычитать для базы на медстрахование зарплату иностранцев?

  3. #1833
    Аноним000
    Гость
    Подскажите, нужно ли сдавать какие-то доп. листы в перс.отчете по 10%ным взносам??? и еще вопрос: эта сумма платится на тот же кбк?

  4. #1834
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    111
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, переплатили взносы в сентябре. Как мне теперь распределить эту переплату в перс. отчетности? Спасибо!

  5. #1835
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста как мне быть:
    предыд. бухгалтер не делал форму СЗВ6-1 хотя сотрудник был в отпуске б/содержания, нужно ли мне переделывать?
    а если сотрудник идет в оплачиваемый отпуск то какую форму нужно делать? и какой период ставить?

  6. #1836
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как мне быть:
    предыд. бухгалтер не делал форму СЗВ6-1 хотя сотрудник был в отпуске б/содержания, нужно ли мне переделывать?
    а если сотрудник идет в оплачиваемый отпуск то какую форму нужно делать? и какой период ставить?
    Переделывать нужно, хотя ПФР может и не найти ошибку, если проверять фирму не начнёт.
    Обычный оплачиваемый отпуск не надо никак выделять. Просто обычный стаж проставляется.

  7. #1837
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от замученный бух Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, переплатили взносы в сентябре. Как мне теперь распределить эту переплату в перс. отчетности? Спасибо!
    Никак не получится переплату распределить в персучете. Там должно быть общая уплата не больше начислений. В следующем периоде заплатите меньше, а в персучете учтете переплату предыдущего периода.

  8. #1838
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от Аноним000 Посмотреть сообщение
    Подскажите, нужно ли сдавать какие-то доп. листы в перс.отчете по 10%ным взносам??? и еще вопрос: эта сумма платится на тот же кбк?
    не нужно. да, на КБК страховой части.

  9. #1839
    Аноним
    Гость
    подскажите пожалуйста у нас ОСНО какие формы нужно здавать в перс учете

  10. #1840
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    856
    А форму СЗВ6-1 нужно заполнять, если сотрудник был в отпуске б/содержания, независимо от количества дней в отпуске? Мне сейчас не актуально, но на будущее. Я почему-то думала, что это время выкидывается из стажа, если отпуск без содержания превышает то ли 3 дня, то ли даже больше? Я не права?

  11. #1841
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Подскажите правильно ли я делаю, а то с этими копейками уже голова кругом.

    В РСВ-1 за полугодие 2012 в стр150 по страх части 0,47, по накопительной -0,45 (т.е. по страх. задолженность, а по накопительной переплата). Задолженность по страховой части в ИС за полугодие я показала по одному человеку.

    Сейчас в РСВ-1 за 9 месяцев 2012г. стр.150 по стах части -0,01, по накопительной -0,88 (т.е. переплата и по страховой и по накопительной)
    Правильно ли я делаю что в ИС за 3 квартал по одному человеку я показываю уплаты по страховой части больше чем начисления на 0,47.

  12. #1842
    Аноним
    Гость
    подскажите у нас во втором квартале уволился инвалид, нужно ли его показывать в РСВ-1 за 9 месяцев (если я не показываю то не идут суммы начисления) и в персучете???

  13. #1843
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Сообщений
    365
    Подскажите пожалуйста а персонифицированный учет сдается за квартал или нарастающим за 9 мес...??? Спасибо.

  14. #1844
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2009
    Сообщений
    302
    Здравствуйте! Обнаружила сейчас, что в РСВ за полугодие не было отражено в оплате 3 рубля по взносам в ФФОМС, которые списали по инкассо. Протоколы из пфр положительные за полугодие есть. Нужно ли сдавать корректировку по РСВ?

  15. #1845
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Zlata84 Посмотреть сообщение
    персонифицированный учет сдается за квартал
    да
    Почему-то я Вам верю...

  16. #1846
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подскажите у нас во втором квартале уволился инвалид, нужно ли его показывать в РСВ-1 за 9 месяцев (если я не показываю то не идут суммы начисления) и в персучете???
    В РСВ нужно показывать, а в персучете нет, если у него не было начислений и уплат в 3-м квартале.

  17. #1847
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    93
    Здравствуйте! Вот такие данные по РСВ-1 за 3 кв.
    Страх. часть накопит часть
    стр100 -1 -1
    110 127069,8 36604,18
    111 12687,62 4757,86
    112 10779,2 4042,2
    113 11671,2 4376,70
    114 35138,02 13176,76
    130 127068,8 36603,18
    140 127069,8 36604,18
    141 - -
    142 12687,62 4757,86
    143 22450,40 8418,90
    144 35138,02 13176,76
    150 -1 -1
    Вопрос вот в чем: В РСВ и АДВ2 должно быть страх часть насчисленно 35138,02 уплачено 35138,02, нкопит. часть начислено 13176,76, уплачено 13176.76???

  18. #1848
    Аноним
    Гость

    Опять превышение 512 тыс.руб.

    В сентябре 2012 г получилось по одному сотруднику превышение 28000 руб.
    При проверке файлов чекуф(ой) выдает ошибку:не сходится по Накопительной части графа УПЛАЧЕНО в РСВ и АДВ.

    В РСВ все данные внесены по факту,уплата тоже.

    В АДВ начислено 9120= уплачено 9120=

    В РСВ (накопительная)
    стр 100 - 0
    стр.110 - 30720=
    стр.114 - 9120=
    стр.140 - 28800=
    стр.144 - 10800=
    стр.145 - 0
    стр.150 - 1920=
    стр.232 28000=
    стр.252 - 2800=

    Вот в протоколе проверки и пишет.что на НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ уплачено - РАСХОЖДЕНИЕ в РСВ-10800= в АДВ - 9120=

    Вроде все правильно , но проверка не пропускает
    Что можно сделать?

  19. #1849
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    В АДВ по накопительной должно быть строго начислено 9120= уплачено 10800=
    исправляйте

  20. #1850
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. При сдаче отчетности по электронной системе за 3 кв. ПФР прислал отрицательный протокол. В пояснениях сотрудник ПФР написал, что отчет не принят по причине отсуствия отчета за 4 кв. 11. При этом как они принимали отчеты за 1 и 2 кв. и это не обнаружили - остается загадкой. Отчет за 4 кв. сдавал предыдущий бухгалтер, накануне своего увольнения она его отправила по почте, есть опись с отметкой почты и даже уведомление о вручении вернулось. Я отправила по электронной системе в ПФР письмо о том, что отчет за 4 кв. отправлялся по почте, приложила к этому письму скан описи и уведомления. Но в ПФР это упорно не хотят замечать! Только шлют отрицательные протоколы на отчет за 3 кв. на мои повторные отправки отчета. Такое ощущение, что они почту вообще не читают? Что делать? По телефону дозвониться в этот отдел невозможно.

  21. #1851
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2011
    Сообщений
    192
    В нашем отделении на отчеты, отправленные по почте, вообще никакого внимания не обращают. А в ФСС своя фишка. Они на отчеты, отправленные через инет, в системе пишут, что все нормально, а по электронной почте (если она у них зарегистрирована) присылают отрицательный протокол

  22. #1852
    Клерк Аватар для Всем привет! :)
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    198
    Спасибо за ответ! Предыдущий вопрос был мой И как вы потом сдаете отчетность если один раз по почте отправили и на нее "внимания не обратили"?

  23. #1853
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2011
    Сообщений
    192
    Старый бухгалтер все отправлял по почте. Когда начали сдавать им отчетность очно, выяснилось, что они зачитывали только уплаченные (по платежкам), а начисленные - по нулям. Пришлось сдавать все отчеты заново. Чтоб не попасть на штрафы заставили идти к начальнице подписывать подтверждения почтовых отправлений. Причем ПФР регулярно менял свои базы, найти человека, отвечающего за них не удалось, до сих пор расхлебываем. Контора та еще. Такое впечатление, что все работают на них, как тут на пенсионеров может хватить?

  24. #1854
    Клерк Аватар для Всем привет! :)
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    198
    Мда... вы меня прямо удручили. К начальнице идти подписывать почтовые описи - это просто бред. Я не для того подключала электронную систему, чтобы этим бредом заниматься! Пичалька просто Буду тогда им слать и слать этот отчет. 100 раз пошлю!!! буду брать измором(((

  25. #1855
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2011
    Сообщений
    192
    Да хоть тыщу. Пока не сдадите им долги, не примут. Что мешает отправить этот старый отчет через инет , используя ту систему, к которой вы подключены?

  26. #1856
    Клерк Аватар для Всем привет! :)
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    198
    Если я отправлю им отчет текущей датой, то его воспримут как отчет поступивший с опозданием и начислят штраф. Нет уж. Пусть лучше свой ищут.

  27. #1857
    Аноним
    Гость
    Помогите, дайте пожалуйста ссылку на программу проверки отчета в ПФР, завтра собираюсь ехать
    и подскажите пожалуйста нужно отчет скидывать на дискету или флешку и как сейчас в ПФР принимают отчеты???

  28. #1858
    Аноним
    Гость
    В АДВ по накопительной должно быть строго начислено 9120= уплачено 10800=
    исправляйте

    Генук,СПАСИБО,но
    непонятно почему 1с формирует АДВ неправильно?

    Поправлять руками? И дальше (за год) так же?

  29. #1859
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2012
    Сообщений
    93
    Здравствуйте! Вот такие данные по РСВ-1 за 3 кв.
    Страх. часть накопит часть
    стр100 -1 -1
    110 127069,8 36604,18
    111 12687,62 4757,86
    112 10779,2 4042,2
    113 11671,2 4376,70
    114 35138,02 13176,76
    130 127068,8 36603,18
    140 127069,8 36604,18
    141 - -
    142 12687,62 4757,86
    143 22450,40 8418,90
    144 35138,02 13176,76
    150 -1 -1
    Вопрос вот в чем: В РСВ и АДВ2 должно быть страх часть насчисленно 35138,02 уплачено 35138,02, нкопит. часть начислено 13176,76, уплачено 13176.76??? Помогите, пожалуйста!

  30. #1860
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от sm151058 Посмотреть сообщение
    В нашем отделении на отчеты, отправленные по почте, вообще никакого внимания не обращают. А в ФСС своя фишка. Они на отчеты, отправленные через инет, в системе пишут, что все нормально, а по электронной почте (если она у них зарегистрирована) присылают отрицательный протокол
    Добрый день!
    Я отчет в ПФР за 2квартала по почте России отправляла. В таком случае тоже протоколы нужно получать? У меня нет протокола никакого не пришло... и ответа тоже... Что сейчас протоколы какие-то должны выдавать? Как же закон, что дата отправки отчета по ФГУП почта России считается дата сдачи и там нет никаких протоколов. Или изменения в закон внесли я не проследила?
    Последний раз редактировалось N3008; 08.10.2012 в 17:56.

Страница 62 из 70 ПерваяПервая ... 1252585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)