И еще я в сто пятый раз спрошу.... правильно понимаю, что переплата по страховой и накопительной части отражается только в РСВ, в персонифицированном мы ее не указываем?
И еще я в сто пятый раз спрошу.... правильно понимаю, что переплата по страховой и накопительной части отражается только в РСВ, в персонифицированном мы ее не указываем?
можете не указывать
Почему-то я Вам верю...
Уважаемые клерки! подскажите и проверьте меня! если в РСВ за 9 мес. в графе начислено за 3 мес. и подлежить к уплате стр. 114 стоит сумма 9600, а уплачено за посл. 3 месяца стр. 144 сумма 6400 + имеетя переплата по стр. 150 за полугодие сумма 2800. Что ставить в ИС в строке "Уплачено" за 9 мес? (2800+6400=9200) такая сумма? или я чего то не учла? спасибо!
Спасибо большое!![]()
Очень прошу помочь, перечитала все темы и вопросы, касающиеся моего вопроса,но так и не поняла до конца, КАК сделать КОРРЕКТИРОВКУ.
Пожалуйста, объясните по этапам! Ситуация такая:
1. За 2 квартал 2012 года сдана РСВ-1 и перс.
2. Из-за того, что платили не на тот КБК уплата не шла, сделали переброску и в итоге нужна корректировка уплаченных сумм во 2 квартале.
Как я поняла нужно:
3. 2 квартал 2012 г. уточненка РСВ-1 ?!
4. 3 квартал 2012 г. обычная РСВ-1 за 3 квартал нарастающим итогом с правильными суммами 1,2го,3 го кварталов??? вообщем РСВ за 3 квартал сдаю так, будто ничего и не происходило и все было сдано верно изначально???
5. перс: делаю сзв отчетный период 3 квартал 2012 г. корректируемый 2 квартал 2012 г. в графы начислено и уплачено ставлю суммы начислений за 3 квартал, а в графу доуплачено разницу сумм, которая получилась после переброски (см. пункт 2) ?!?!?!
Так это или не так... скорее всего не так...
а как тогда?!
Какой должен получится в итоге пакет документов и пачек?!
1. за 2 квартал сданная РСВ-1 и перс с неправильными суммами остается? +РСВ-1 уточненкая
2. за 3 квартал сдаем РСВ-1 с учетом уточненки за полугодие, а перс за 3 квартал корректирующий (там цифры и 2го квартала и 3го сразу?)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ на помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А если у нас 2 сотрудника были приняты в сентябре, то в СЭВ-6-2 я ставлю им начисления страх. взносов за сентябрь, а уплачено - 0, т.к. их взносы будут оплачены в октябре. А CheckXml ругается. Пишет, что у сотрудника начислено, но не уплачено. И что делать в таком случае?
ОК. Спасибо!
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Должна ли попадать в отчет сзв-6-2 сумма начисленных страховых взносов на страховую часть пенсии, которая начислена по ставке 10% (сверх суммы 512000 руб.)?
Просто программа не ставит, вот я задумалась, может я что пропустила... или это ошибка в программе?
Спасибо!
Аноним, не должна. В данном случае программа всё правильно делает.
Начисленные и уплаченные суммы сверх 512000 в индивидуальных сведениях не показываться. Данные суммы указываются только в РСВ-1
Про начисленные - верно.
А с уплаченными не так просто. ПФР на эту тему внятно не высказался.
Например в организации всего два работника.
Доход одного больше 512, другого - меньше.
Уплату 10% на СЧ с превышения за первого работника можно распределить на второго (пока у него нет переплаты с 01/01/2010).
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать КЛАДР?
Здравствуйте! В 3ем квартале переплатила взносы на страховую часть, переплату раскидала на двух людей, но отчет не приняли из-за этого. Как это правильно сделать?? (сдавать ездила не я, поэтому что сказал фонд, не знаю)
Подскажите, пожалуйста!
страсть как интересно
Генук, здравствуйте!
можно к вам с вопросом...
я так хорошо в прошлом квартале поняла теорию "разливания по тазикам", а в этом квартале она у меня не работает для 1С((((
не пойму, в чем дело....смотрите,
из РСВ за полугодие 2012:
стр.150 - 94653,78 (из них 4236,52 - солидарная,начисленная в июне 2012)
т.е. стр. 252 - 4236,52
из РСВ за 9 мес 2012:
стр. 114: 246 078,01(93139,82+82373,99+70564,2)
стр. 144: 270 167
стр. 252: 92 199.38 (7875 26009.28 54078.58)
Действую по методу тазика:
Доуплата_Июнь_ИС - 90417,26
Доуплата_Июнь_солид - 4236,52
Уплата_Июль_ИС - 85264,82
Уплата_Июль_солид -7875
Уплата_Август_ИС - 56364,71
Уплата_Август_солид -26008,69 (не хватило чуть-чуть даже)
Значит, в АВД должно быть так: Начислено - 158115,15, Уплачено - 232046,79
1С начислено ставит такое число, а уплачено - 248531,75
Подразумеваю, что это она прибавляет еще ИС за СЕНТЯБРЬ (на которую мне по методу тазика не хватило) - это 16485,62. Не сходится на какие-то 66 копеек, но это может быть то, что на начало периода округляла руками
Можно ли принять сумму 1С или править, подскажите, пожалуйста....
katenok555, нужна ещё текущая строка 150 РСВ
текущая РСВ:
стр.: 150 - 70564,79
приоритет в распределении уплат по ИС...
Всего_ИС = 90417.26 + 85264.82 + 56364.71 + 16485.62 = 248532.41 < 270167.00
поэтому в АДВ идёт 248532.41
Спасибо огромное!
Значит 1С правильно делает, получается. На 66 каких-то копеек разница, в АВД поставилось 248531,75 Не страшно? оставить?
А вот что теперь с коэффициентами почеловечно? не высчитать их никак? с прошлого квартала коэффициенты не подходят
а уже не нужны коэффициенты... т.к. уплата_ИС полностью покрыла Начислено_ИС, то:
по каждому человеку, даже давно уволенному, должно быть за всё время существования фирмы с 1-го полугодия 2010 накопительно сколько начислено = столько и уплачено копейка в копейку...
проверьте программой Любезного...
а дальше, если будете не жадничать и платить всегда так, чтобы 150 была отрицательной, то забудете про коэффициенты и мучения... всегда тупо будете ставить в каждом последующем квартале по каждому сотру Уплачено = Начислено... для этого достаточно один раз заплатить в декабре за декабрь же с небольшим запасом... и так пойдёт небольшая переплата минусом по строке 150 на всю оставшуюся жизнь... все мучаются, а Вы каждый квартал формируете отчётность за 5 секунд и отдыхаете...
спасибо, так и сделаю.![]()
Здравствуйте!
У меня отчет CheckXML-Ufa проверяет и результат 0 ошибок, а просто CheckXML выдает результат ошибку и кучу прдупрждний, как быть-то?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)