×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Novichok2011 Novichok2011 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2011
    Сообщений
    157

    Вопрос 1С Предприятие 7.7 УСН 1.3 не полностью берет затраты

    Уважаемые бухгалтера, подскажите пож., кто пользуется 1С Предприятие 7.7 УСН ред. 1.3 Возникла такая проблема:
    В КУДиР по нескольким операциям в расход берет не всю сумму закупочной стоимости товара, пишет якобы не полностью оплачена покупателем, а на самом деле полностью оплачена. Проведена реализация этого товара покупателю, оплата по безналу проведена выпиской. Поставщику все оплачено. В операции реализация ставит такую проводку: 62.3 / 90.1 - учтена выручка - 500руб.
    90.4/ 41.2 - списание МПЗ - 300руб.
    ПС1/ - реализованы МПЗ, неоплаченные покупателем - 200руб.
    И эти 200руб. не берет в расход в КУДиР , а ставит только 100руб., хотя цена закупки 300руб.
    Не знаю, понятно ли я описала свою проблему. Раньше не было таких случаев. Связано ли это с операцией закрытие месяца? там я формирую только начисление налогов и распределение расходов между УСН и ЕНВД. Данные операции под ЕНВД не подходят, полностью идут на УСН.

    Заранее благодарна всем откликнувшимся.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Dump Dump вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2012
    Сообщений
    1,434
    Надо разбираться с оплатой. Как произведена, до или после дока поступления, смотреть взаиморасчеты с эти поставщиком - можем, был долг и часть оплаты пошла в зачет долга....

  3. #3
    Bazil Bazil вне форума
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Всё перепровести. Смотреть на счет Н02.02. Возможно у вас есть дубли контрагентов.
    С уважением, Bazil.

  4. #4
    Novichok2011 Novichok2011 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2011
    Сообщений
    157
    С оплатой все нормально. И пишет то он, что "не оплачено покупателем", хотя покупателем тоже все оплачено. И у след.операций, позже по дате, все проходит нормально.

  5. #5
    Bazil Bazil вне форума
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Если пишет что не оплачено, значит так и есть на 100%. Когда начинаешь смотреть в отладчике, выясняется, что висит какая-то старая задолженность у контрагента, на которую и ложится "якобы нужная оплата" или дубли контрагентов.
    В общем случае проводка по забалансу (Н.02.02) должна появиться в более позднем из двух документов - поступление или оплата. По дате проводки должна сформироваться запись в Книге. Всё. Если не можете разобраться, то вызывайте спеца или пишите в личку.
    С уважением, Bazil.

  6. #6
    Novichok2011 Novichok2011 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2011
    Сообщений
    157
    Огромное Вам спасибо за подсказку. Поняла в чем тут дело. Расчеты с покупателями на УСН я вела на счете 62.1, и реализация и оплата по выпискам шла на 62.1. А с января этого года, в операции "реализация" программа почему-то стала относить услуги на 62.1, а товар на 62.3. А по выписке я провожу как и раньше сч62.1 У меня бывает в одной реализации: заправка картриджа и тонер. В некоторых операциях ставит двойную проводку: Дт62.3 Кт90.1 и следом Дт62.1 Кт62.3 А в некоторых оставляет на 62.3 Как мне быть? У меня получается на одной организации остатки и по 62.1 и по 62.3
    Эту версию программы мне поставили в январе, а до этого я работала на старой-старой программе 2006года. Поэтому все напуталось. Может как-то по-другому надо проводить операции? Подскажите!!!!!!!

  7. #7
    Bazil Bazil вне форума
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    В упрощенке от 1С, к сожалению, несколько другой план счетов, что часто вводит в заблуждение пользователей, до этого работающих в обычной бухгалтерии. Надо разобраться в идеологии работы конфигурации, например, почитав книжку...
    С уважением, Bazil.

  8. #8
    Novichok2011 Novichok2011 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2011
    Сообщений
    157
    Да я в обычной бухгалтерии и не работала, уже 6-ой год у УСН. Только сейчас начались такие проблемы. Ну Вы можете мне подсказать, как наладить работу программы? (В личку я никогда не писала, как это сделать?)

  9. #9
    Bazil Bazil вне форума
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Сообщение от Novichok2011 Посмотреть сообщение
    В личку я никогда не писала, как это сделать?
    Справа от ника синий треугольник. Кликаете мышем и выбираете личное сообщение.
    С уважением, Bazil.

  10. #10
    Novichok2011 Novichok2011 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2011
    Сообщений
    157
    Даже по одной организации в феврале в реализации ставит: Учтена выручка Дт62.3 Кт90.1 И остатки остаются на 62.3. А позже, в марте, реализация, ставит проводки: Учтена выручка Дт62.3 Кт90.1 и одновременно Дт62.1 Кт62.3 Зачтен аванс. В чем может быть причина?

  11. #11
    Novichok2011 Novichok2011 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2011
    Сообщений
    157
    Учет весь шел по сч.62.1, теперь вмешался сч.62.3. И как от него избавиться?

  12. #12
    Bazil Bazil вне форума
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Сообщение от Novichok2011 Посмотреть сообщение
    И как от него избавиться?
    Избавится от него конечно можно. Надо прищуриться и внимательно осмотреть историю значений константы ПорядокПризнанияРасходовПоТоварам. От её значения зависит счет учета.
    С уважением, Bazil.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)