Подскажите пожалуйста, мы организация которая является посредником в покупке-продаже топлива, т.е. у нашей компании договор с компанией поставщиком (из Питера) наши клиенты Литовские фуры заправляются на заправках дизтопливом, оплачивают карточками Питерского поставщика, а мы переводим деньги этому Питерскому поставщику получая их от Литовской компании за вычетом своего процента. Вроде все понятно, я получаю сч-ф от Питерцев и выдаю Литовцам такуюже только со сменой реквизитов, но тут мне пришли несколько сч-ф без ндс (в них прописано за Белорусский дизель) и я не знаю что мне делать.
1. Я должна выставить Литовцам тоже сч-ф без НДС?
2. И как отразить это в декларации по НДС?



