Добрый день! у нас очень много сомнительной задолженности как Дт так и КТ (не кому уже платить- фирм не существует закрылись) хочу создать резерв на 31.03.12 так как на 31.12.11 не создала. Как мне его правильно создать чтобы расхождений между БУ и НУ не возникало? как прописать в учетной политике? И как создание резерва отразиться на расчете налога на прибыль? И можно ли их создавать при убытке (у нас убыток с 2011года)? И резерв создаеться только на ДЗ? А что можно сделать с КЗ? в том числе с истекшим сроком исковой давности?


Ответить с цитированием



