×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС к уплате

    Подскажите пожалуйста, у нас 1С: Предприятие, 8.2, мы на ОСНО. Сформировала книгу покупок, книгу продаж, где посмотреть сколько надо уплатить НДС и что необходимо сделать в дальнейшем по НДС в 1С. Буду очень признательна за помощь и заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Орнэла Мути
    Регистрация
    25.12.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    280
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, у нас 1С: Предприятие, 8.2, мы на ОСНО. Сформировала книгу покупок, книгу продаж, где посмотреть сколько надо уплатить НДС и что необходимо сделать в дальнейшем по НДС в 1С. Буду очень признательна за помощь и заранее благодарю.
    Надо ещё сформировать декларацию по НДС.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо. У меня получается НДС на возмещение, можно ли некоторые счета-фактуры провести следующим месяцем?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    И необходимо все распечатывать, у меня заполнились цифрами только титул, раздел 1 и раздел 3?

  5. #5
    Клерк Аватар для Орнэла Мути
    Регистрация
    25.12.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    280
    Распечатываем все заполненные цифрами листы декларации.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо Вам большое. А счета-фактуры можно провести следующим месяцем?

  7. #7
    Клерк Аватар для Орнэла Мути
    Регистрация
    25.12.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    280
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам большое. А счета-фактуры можно провести следующим месяцем?
    Какие счета-фактуры? Полученные?
    "Входной" НДС по приобретённым товарам(услугам) подлежит вычету, уменьшая НДС к уплате, при выполнении следующих условий: товар получен, товар оприходован, имеется правильно оформленный счёт-фактура.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)