Господа агенты, как вы выписываете счета-фактуры на расходы, перевыставляемые вашим комитентам? Сегодня отправила такой счет-фактуру с указанием в качестве продавца тех, кто оказывал нам услугу ( а мы в свою очередь выставляем эти расходы комитенту) - в ответ крики: что это такое? у нас договор с вами, а не с теми, от кого с/ф! но ведь новое постановление предписывает выставлять с/ф именно так? как вы поступаете?




