Не могу понять, у меня с одним поставщиком (вернее с бухгалтером) большие разногласия по ведению учета. У нас с ними несколько договоров поставки, есть еще договор в котором много Спецификаций (дополнений) в каждом оговариваются отдельно условия поставки, оборудование, условия оплаты, цена. Я веду учет в разрезе этих спецификаций, а она сплошняком по каждому контрагенту. Суммы в каждой спецификации большие, соответственно я хочу получить авансовую счет-фактуру на предоплату, т.к. в спецификации указано что это ПРЕДОПЛАТА, у нее это уже не предоплата и она начинает мне объяснять что ей не нужны такие сложности по ведению учета и она не будет давать авансы, а я то по клиентам веду тоже в разрезе договоров, соответственно у меня из-за этого большой ндс получается. Кто прав из нас? Вобще смотрю, бухгалтера редко смотрят договоры, может я какая то не такая? Но мне это ну очень помогало при проверке и при камералке по экспорту. Может я зря на нее наезжаю?





