Добрый день!
Поставщик предоставил счет-фактуру, где есть позиции с НДС и без НДС, как провести так, чтобы сумма с НДС попал в книгу покупок?
Заранее спасибо за отклик!
Добрый день!
Поставщик предоставил счет-фактуру, где есть позиции с НДС и без НДС, как провести так, чтобы сумма с НДС попал в книгу покупок?
Заранее спасибо за отклик!
Galija85, предлагаю просто завести два документа. Один на сумму выставленную с НДС, к нему счет-фактуру.
Другой без ндс.
Соответственно решение проблеммы на лицо. Документ бумажный один - в программе два, с выделенными позициями.
Наверное у Вас товар с НДС, а услуга без НДС?
Galija85, ну даже если наоборот, это не важно.
Просто в программу один документ занесете двумя разными![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)