Помогите пожалуйста!
Ситуация такая:
С Поставщиком заключен договор поставки, цена товара включает в себя все расходы на доставку товара до места назначения (т.е. до нашего Покупателя). Товар доставляется в цистернах и часто бывает, что возврат цистерн на станцию приписки бывает не оплачен, т.е. его оплачивает наш Покупатель и соответственно на сумму возврата выставляет счет-фактуру нам, а мы соответственно перевыставляем счет-фактуру на возврат цистерн Поставщику, который на эту сумму уменьшает нашу перед ним задолженность.
Подскажите, пожалуйста, какие проводки я должна сделать в данной ситуации, и что делать с НДС который Покупатель выделяет в своем счете-фактуре?

