Доброго дня!
Поиск не помог. Не могу придумать, куда в декларации по НДС внести суммы "исходящего" НДС, который появился в книге продаж в результате регистрации корректировочного счёта-фактуры поставщика. Цена товара уменьшилась, вычет по первоначальному с/ф уменьшается записью в книге продаж. Но это не выручка, и не аванс, и не восстановленная сумма аванса поставщику. Где же верно отразить сумму в декларации?


Ответить с цитированием
