Добрый день!
Пожалуйста, помогите неопытному бухгалтеру. Буду очень благодарна, если кто-то ответит на мой вопрос или даст совет.
ООО с 01.01.2012 перешло с ОСНО на УСНО(доходы-расходы). Есть остаток товаров с ОСНО.
Реализуем его в 1-2 квартале 2012 года и хотим списывать себестоимость товара в расходы.
Но 1C не проводит эту себестоимость в КУДИР, хотя ввод начальных остатков по 41 счету сделан.
Что можно предпринять, чтобы не пришлось по каждой реализации вручную править закладку Дт/Кт?
У нас Конфигурация - Бухгалтерия
Релиз - 1С:Предприятие 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Складывается впечатление, что программа не включает эту себестоимость в расходы, т.к. не соблюдается такое условие – 1) оплата, оприходование и реализация в одном периоде, с момента перехода на усн. Но как же быть с остатком товаров с ОСНО? Может, надо просто забыть про эту себестоимость и программа правильно делает, что не списывает её?
Очень прошу Вашей помощи, уважаемые бухгалтера!

. Буду очень благодарна, если кто-то ответит на мой вопрос или даст совет.
Ответить с цитированием