×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    НДС и встречный аванс

    Был получен нами, как торговой компанией, аванс от покупателя в 4м кв. Он полностью ушел дальше, как аванс производителю. Мы выдали счет-фактуру на аванс покупателю, а производитель нам. Поставили в декларации ндс за 4 кв и как аванс в плюсе и вычетах. В итоге по этой операции ндс 0. В 1м квартале все поставлено, соответственно в декларации - реализация с ндс, а в вычете ндс предъявленной производителем из счет-фактуры по поставке. А НДС с аванса надо где-то указывать в декл. за 1м квартал (напр., как 12. сумма налога исчисленная с сумм частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки)?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Надо указывать.
    По авансу полученному от покупателя - вычет (стр. 200)
    По авансу, заплаченному поставщику - восстановление (стр. 090 и 110)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)