Был получен нами, как торговой компанией, аванс от покупателя в 4м кв. Он полностью ушел дальше, как аванс производителю. Мы выдали счет-фактуру на аванс покупателю, а производитель нам. Поставили в декларации ндс за 4 кв и как аванс в плюсе и вычетах. В итоге по этой операции ндс 0. В 1м квартале все поставлено, соответственно в декларации - реализация с ндс, а в вычете ндс предъявленной производителем из счет-фактуры по поставке. А НДС с аванса надо где-то указывать в декл. за 1м квартал (напр., как 12. сумма налога исчисленная с сумм частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки)?

Ответить с цитированием