Что-то переклинило. помогите. Ситуация следующая: 1, 2, 3 кварталы прибыльны. Делается 99-68. 4-ый квартал сам по себе убыточный. Но по итогам года - прибыль. Получается что за три предыдущих квартала начислено на К68 больше, чем получается по декларации за год (т.е. в этой декларации - сумма к возмещению). Делается ли в связи с этим в бухгалтерском учете проводка Д99 К68 сторно на эту сумму "переначисления"?

