×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Дт-Кт Дт-Кт вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907

    Списание кредиторской задолженности в доход и НДС.

    Помогите мне пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
    у меня на сч. 60.01 3 года висит неоплаченная кредиторка (материалы получали, недоплатили) срок исковой давности истек в 1 кв. 2012. НДС взяла к вычету в момент получения ТМЦ, сейчас хочу эту кредиторку списать в доход, понятно, что налог на прибыль я с нее заплачу. Вопрос заключается в том, нужно ли мне НДС с этой суммы начислять к уплате?????? В НУ не нашла того, что просроченная кредиторка по полученным ТМЦ в момент списания в доход является обектом налогообложения по НДС.....но меня мучают сомнения.....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не нужно НДС восстанавливать.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Дт-Кт Дт-Кт вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    спасибо Вам огромное!!!

  4. #4
    Olya09 Olya09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    А в раздел 7 списанную сумму по Кт задолженности надо наверно обозначить как необлагаемая операция,и вот проценты (некоторые никогда в необлагаемые не включают в раздел)а Сбис эл отчетность замечание делает "расхождение баз по НДС и прибыли и Отчете о приб и уб"

  5. #5
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    А в раздел 7 списанную сумму по Кт задолженности надо наверно обозначить как необлагаемая операция
    И по какому коду?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Olya09 Olya09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    mvf, 1010800 не признаваемые реализацией операции

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    mvf, 100800 не признаваемые реализацией операции
    1010800? Там основание - п. 2 ст. 146. По какому подпункту этого пункта?
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Olya09 Olya09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    и что же Вы предлагаете? если база доходы должны совпадать...мне аудитор так посоветовала

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    и что же Вы предлагаете?
    Не слушать советы подобных "аудиторов". Иначе она Вам насоветует всякую ерунду отражать - от курсовых разниц до инвентаризационных излишков.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Olya09 Olya09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    т.е. налоговки если попросят письмо написать что у нас еще в доходах проценты есть и Кт списанная этого достаточно?пускай базы разные

  11. #11
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Конечно.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)