Здравствуйте! Подскажиет, плиз, кто знает как сделать правильно в программе 1с 8.2? Ситуация такая: В первом квартале реализации нет (новая фирма), но есть некоторые затраты, по которым НДС набегает в районе 10000 руб к возмещению. Сдала пустой отчет, что бы отразить налог в зачет во втором квартале (будет реализация). А как в 1с-ке правильно сделать? Могу "руками" убрать из книги покупок эти сч/ф и так же "руками" их добавить во втором квартале? Или есть какой другой способ? Спасибо!

Ответить с цитированием
