×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Помогите Помогите новичку!!!

    Добрый день, уважаемые.
    Первый раз в строительстве.
    Прошу подсказать, как правильно учесть следующие операции.

    В августе заключили договор на 2 000 т.р. В ноябре, декабре подписали акты на 700 т.р. на ремонт крыши (акты на работы и материал), Заключили договор субподряда на эти работы, все работы из своих материалов выполнил субподрядчик всего на 600т р . акты подписаны. Как быть с материалами, надо ли их приходывать? Т.е. фактически мы выступили посредником. Возникает ли НЗП?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А какие материалы Вы собираетесь приходовать? Вам сдан результат работ, вот его и приходуйте по 20 счету.

  3. Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Помогите

    спасибо огромное!
    А НЗП не возникает? ведь то что мы подписали акты в ноябре, декабре- это и есть поэтапная сдача работ? Т.е. что субподрядчик выполнил, то мы и сдали заказчику. Т.е. НЗП нет?

  4. Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Вопрос

    А 20 закрывается потом на 90. Или через 46 идет?

  5. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    НЗП на какую дату?

  6. Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    на конец года, тк. договор на 2000 а закрыто 700

  7. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если по 700 все докуметы оформлены и подписаны, то Д90 К20 - списываются расходы по ремонту крыши. Если на 20 больше ничего на конец года нет, то НЗП -нет, если что-то остантся, то это НЗП.

  8. Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Хех

    А доход начисляется Д62 К90. правильно?
    А 46 счет для чего нужен?
    Спасибо ! Теперь все ясно!

  9. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А доход начисляется Д62 К90. правильно?
    Правильно.
    А 46 счет для чего нужен?
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=44593посмотрите здесь

  10. Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    Спасибо за исчерпывающий ответ. А то перед сдачей баланса засомневалась...

  11. Клерк
    Регистрация
    24.03.2005
    Сообщений
    1
    Мы являемся генподр. нам субподр. выставл форму на 1000000руб. мы её перевыставл заказч. должны ли мы в том отчетном периоде когда выставляем сч/ф отдать НДС с этой суммы?

  12. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если НДС по отгрузке - должны, если по оплате - то после оплаты.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)