×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    23m 23m вне форума
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Помогите Помогите новичку!!!

    Добрый день, уважаемые.
    Первый раз в строительстве.
    Прошу подсказать, как правильно учесть следующие операции.

    В августе заключили договор на 2 000 т.р. В ноябре, декабре подписали акты на 700 т.р. на ремонт крыши (акты на работы и материал), Заключили договор субподряда на эти работы, все работы из своих материалов выполнил субподрядчик всего на 600т р . акты подписаны. Как быть с материалами, надо ли их приходывать? Т.е. фактически мы выступили посредником. Возникает ли НЗП?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А какие материалы Вы собираетесь приходовать? Вам сдан результат работ, вот его и приходуйте по 20 счету.

  3. #3
    23m 23m вне форума
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Помогите

    спасибо огромное!
    А НЗП не возникает? ведь то что мы подписали акты в ноябре, декабре- это и есть поэтапная сдача работ? Т.е. что субподрядчик выполнил, то мы и сдали заказчику. Т.е. НЗП нет?

  4. #4
    23m 23m вне форума
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Вопрос

    А 20 закрывается потом на 90. Или через 46 идет?

  5. #5
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    НЗП на какую дату?

  6. #6
    23m 23m вне форума
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    на конец года, тк. договор на 2000 а закрыто 700

  7. #7
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если по 700 все докуметы оформлены и подписаны, то Д90 К20 - списываются расходы по ремонту крыши. Если на 20 больше ничего на конец года нет, то НЗП -нет, если что-то остантся, то это НЗП.

  8. #8
    23m 23m вне форума
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150

    Хех

    А доход начисляется Д62 К90. правильно?
    А 46 счет для чего нужен?
    Спасибо ! Теперь все ясно!

  9. #9
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А доход начисляется Д62 К90. правильно?
    Правильно.
    А 46 счет для чего нужен?
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=44593посмотрите здесь

  10. #10
    23m 23m вне форума
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    Спасибо за исчерпывающий ответ. А то перед сдачей баланса засомневалась...

  11. #11
    Строй Строй вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2005
    Сообщений
    1
    Мы являемся генподр. нам субподр. выставл форму на 1000000руб. мы её перевыставл заказч. должны ли мы в том отчетном периоде когда выставляем сч/ф отдать НДС с этой суммы?

  12. #12
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если НДС по отгрузке - должны, если по оплате - то после оплаты.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)