Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Фирма с нового года перешла с усн на осно. На начало года на 62.2 счете есть авансы, полученные от покупателей, которые будут закрыты в этом году. Вопрос в том, как быть со счетом 76.АВ. Дело в том, что при исчислении НДС с авансов покупателей мы выверяем сальдо и обороты между счетами 62.2 и 76.АВ. А получается, что сюда вклиниваются авансы, которые были получены в период УСНО, и портят всю картину. Как правильно поступить в данной ситуации?
Спасибо

Ответить с цитированием
