×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198

    Учет у Цессионария при погашении Должником долга Товаром

    Помогите, пожалуйста, разобраться, как это провести в бух. учете ООО "Цессинария"???
    Ситуация такая:
    ООО "Цессинарию" должен ООО "Цедент" за услуги - 1 500 тыс.руб. (задолженность висит около года).
    ООО "Цессинарий" потребовал, чтобы ООО "Цедент" погасил задолженность, в ответ на что ООО "Цедент" сообщил, что ему должен за товар ООО "Должник" - 500 тыс.руб. Решили сделать переуступку.
    В свою очередь, ООО "Должник" сообщил ТОО "Цессионарию", что не может оплатить товар (из-за отсутствия денежных средств) и может отдать (продать) товар. Данный товар интересен для ООО "Цессинария".
    Фактически теперь ООО "Цессинарию" должны:
    - ООО "Цедент" - 1 000 тыс.руб., т.е. (1 500 - 500) - долг погасит сам;
    - ООО "Должник" - 500 тыс.руб., т.е. товар.

    Какими проводками все это оформить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Эти операции будут отражены в 1 квартале 2012 года.

    Нужно ли здесь применение счета 58 - выручки у ООО "Цессинария" не будет, будет просто погашена перед ним сумма кредиторской ЗД ООО "Цедента" на сумму 500 т.р. товаром от ООО "Должника".

    Помогите, пожалуйста, сегодня к вечеру должна уже отдать на подпись отчетность (Прибыль и Бух.отч.)

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Я вообще кроме погашения кредиторской задолженности ничего не вижу. Ну и взаимозачет задолженности по товару.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Я вообще кроме погашения кредиторской задолженности ничего не вижу. Ну и взаимозачет задолженности по товару.
    Но, ведь, гасит свою КЗ не ООО "Цедент", а ООО "Должник" товаром. Или с ООО "Должником" на данный товар нужно оформить реализацию, а потом провести взаимозачет, запуталась

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Кто кому что реализует?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    ООО "Должник" гасит КЗ за ООО "Цедента" пере нами.
    Не могу понять, ведь, ООО "Цедент" нам был должен деньги, а ООО "Должник" гасит его КЗ перед нами товаром, какие проводки?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    МариАнт, если Должник не противится смене кредитора, то можно ведь не мутить цессию, а сделать просто тройной взаимозачет после того, как должник поставит вам товар.
    Через цессию - сложнее. Да и подозрительно всегда, что она по номиналу. Цедент же не готов вам эти 500 тыс. продать подешевке (например за 400).
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    Нужно ли здесь применение счета 58 - выручки у ООО "Цессинария" не будет,
    Думаю, что через 76 лучше.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    тройной взаимозачет??? Первый раз слышу...
    Не понятен взаимозачет между Новым кредитором и Должником: оформляем как возврат товара Должником, но не Старому кредитору, а Новому или как?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)