Как понятно из названия, мы собираемся импортировать продукцию, которая при реализации не облагатеся НДС. Я с импортом раньше не работала. Перечитала почти весь форум, но так и несоображу:
1. НДС на таможне платить надо будет? И если "да", то как потом отражать, если реализация без НДС? Или брать в себестоимость товара?
2. Пошлину и сборы в бухучете -> в стоимость товара, в НУ - на косвенные расходы? И ПБУ 18 в полной красе?
3. А проводки по всему этому:
Д 41 К60 - оприходован товар
Д 68 К51 - уплачена пошлина
Д76 К51 - уплачены сборы в валюте и рублях
А дальше?
Хелп, пли-и-и-из!!!!!!


